借:應付賬款-廠家 貸:銀行存款
因為客戶要退款,所以跟我們公司合作的生產廠家也要給我們公司退款,并且我們公司也會收回銷售人員的業(yè)務提成,請問這一系列怎么做賬?
老師,你好,我們是一家貿易公司,跟工廠做的是FOB成交方式,正常是需要支付美金給工廠的,但是我們賬戶美金不夠,跟工廠商議的,先支付人民幣墊付,等美金款收到之后,再支付美金給工廠,然后工廠將人民幣退還給我們,這樣的話,怎么記會計分錄呢? 付墊付的人民幣時: 付美金時: 收到工廠退回的人民幣時:
老師,您好。請教下:公司開品鑒會,是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用,這個費用會以沖貨款的形式沖銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務費發(fā)票給它,會計做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費用借在了預付賬款。如果錯了,該怎么做呢?
我們廠銷售貨物,有時候需要借助其他人的產品來完成銷售,我們付款再給對方,這個產品單獨記價 我們的分錄是借,應收賬款Xx貸,主營業(yè)務收入 那代替別人收款的分錄怎么做?
老師,我公司的工資以及社保是由另一家公司幫代付的,工資社保我照樣計提,到后面我再還他幫我墊付的。他幫我交的個人部分的社保怎么做分錄?因為個人部分的社保是已經從員工工資發(fā)放里面扣下來了,這個我都不知道怎么寫分錄了,向您求救來了
一般納稅人的貿易公司購置了100萬元房產作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計分錄嗎,借預付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調專用發(fā)票,借固定資產,后面的金額是價稅合計的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當月沒有銷售收入,進項的稅額當月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進項稅的期限是幾個月?
一般納稅人的貿易公司購置了100萬元房產作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計分錄嗎,借預付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調專用發(fā)票,借固定資產,后面的金額是價稅合計的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當月沒有銷售收入,進項的稅額當月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進項稅的期限是幾個月?
老師,供應商開具的發(fā)票明細和出庫明細不一致怎么辦
企業(yè)所得稅一季度1萬多,2季度3萬多,3季度比2季度稅額小,這會有預警風險什么的嗎
老師,你好,請問下電商做賬,需要客戶提供哪些資料過來啊
甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
老師好 如果一般納稅人一個工程項目基本沒有進項稅票進來,增值稅沒有可抵扣稅額 ,全額交稅 這種的有稅務風險嗎
老師 想問問 房東收的電費單價比國家電網的單價高,這種情況沒有足夠的發(fā)票,怎么處理更合理?
老師您好,請問公司暫估了收入,后面開回來發(fā)票,但是還沒沖完暫估的收入,就是部分交稅,部分沖暫估,這個賬怎么做?
我們要申請享受軟件產品即征即退政策的話,前提是必須自主研發(fā)的或者是進口后進行本地化改造才可以么,外購的軟件再銷售可以享受即征即退么?