留底可以不用做,也可以做這個??茨闫綍r銷項和進項,還有出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的不用做。
老師你好!應(yīng)交稅費期末有貸方余額需要做賬務(wù)處理嗎?就是留抵稅額需要年末賬務(wù)處理嗎?分錄怎么做?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報的時候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個數(shù)還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎?
申報表上有增值稅留抵額。公司沒有業(yè)務(wù)了 現(xiàn)在需要做留抵稅額轉(zhuǎn)出 怎么做賬務(wù)處理
有期末留抵稅額需要做賬務(wù)處理嗎?如果要做分錄怎么做?
老師,我們進項稅額當月勾選抵扣,又作為期末留抵稅額,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師幫忙看看這個0.06要怎么沖回來呢,這里搞錯了時間應(yīng)該是銀行付款是11690.26元,之前應(yīng)該是錄錯了現(xiàn)在要怎么調(diào)回來呢
老師,您好! 請問小規(guī)模納稅人向個體工商戶租賃挖機簽訂了租賃合同,請問小規(guī)模納稅人需要繳納印花稅嗎? 謝謝老師!
我們公司一個股東會退出,她的股份由另一個老板回收,這個過程有沒有一些股份變更的稅費
幫廠家代墊銷售人員的提成,收到代墊的提成時怎么做分錄。代墊的提成廠家直接給公司抵扣貨款。怎么做分錄,請專業(yè)人士回答
請問老師,23年度甲企業(yè)是小微企業(yè),24年的1-6月的六稅兩費的減免,是根據(jù)2022年的匯算清繳么?24年的7-12月的六稅兩費的減免,是根據(jù)2023年的匯算清繳么?
員工找發(fā)票給公司,怎么說不收餐飲票呢?
老師好,通行費發(fā)票的電子票據(jù)匯總單也要入賬嗎
移動租賃我們地方放信號塔,這個發(fā)票開什么項目和明細?一般納稅人增值稅幾個點
老師,您好,公司賬戶收賬后收多少到多少?還是需要扣什么稅費或手續(xù)費之類的費用
老師,印花稅股權(quán)轉(zhuǎn)讓減半征收需要滿足什么條件呢
平時月底把進項稅額轉(zhuǎn)到-轉(zhuǎn)出未交增值稅了
出口退稅貸方數(shù)有余額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,謝謝
結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,出口退稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
也是期末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增稅-轉(zhuǎn)出未交增稅嗎
是的對的是的對的。
這樣我應(yīng)交稅費里不是代貸方有有應(yīng)交稅款嗎
你好,你留底是100,退稅是退60,借方還有40的余額再轉(zhuǎn)出未交增值稅表示留抵押。
退的稅款還能大于你留底嗎?
這個沒有
退的稅款小于留抵的
是余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎
我理解錯錯,理解吧應(yīng)交稅稅費-出口退稅科目貸方數(shù)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了
那假如退的那60不是在應(yīng)交稅費-出口退稅科目余額貸方嗎,這個還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
那40的余額賬務(wù)怎么處理
轉(zhuǎn)出未交增值稅,留底是在借方100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,出口退稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅60,那你看一下,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是多少?
留底是在借方有余額呀,現(xiàn)在用這個退稅抵扣了這個留底,這個留底變少了不是嗎?還是貸方嗎?貸方是需要繳納的,應(yīng)該繳納沒有繳納的。