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老師,我們審計(jì)老師提供了試算平衡表,讓調(diào)整圖中數(shù)據(jù),請問這個(gè)遞延使用權(quán)資產(chǎn)遞延,租賃負(fù)債遞延,壞帳準(zhǔn)備計(jì)提遞延,分別怎么做賬呢

2025-09-25 19:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-25 19:18

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-25 19:23

您好,其實(shí)就是按規(guī)矩補(bǔ)做或改做會計(jì)分錄,遞延使用權(quán)資產(chǎn),它不是單獨(dú)的科目,本質(zhì)是之前沒按租賃準(zhǔn)則正確處理使用權(quán)資產(chǎn),比如一開始漏記了 100000 元的使用權(quán)資產(chǎn),就補(bǔ)做分錄借:使用權(quán)資產(chǎn) 100000 貸:租賃負(fù)債 100000,如果是當(dāng)期該攤銷 500000 元卻只記了 300000 元,就補(bǔ)提攤銷借:管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用 200000 貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)攤銷 200000;然后是遞延租賃負(fù)債,它也不是單獨(dú)科目,主要是沒按規(guī)矩記租賃負(fù)債或提利息,比如一開始漏記了 1000000 元的租賃負(fù)債,就同步補(bǔ)記借:使用權(quán)資產(chǎn) 1000000 貸:租賃負(fù)債 —— 租賃付款額 1000000,如果當(dāng)期該提 80000 元的租賃負(fù)債利息卻沒提,就補(bǔ)提借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 —— 租賃利息 80000 貸:租賃負(fù)債 —— 未確認(rèn)融資費(fèi)用 80000; 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提遞延,就是之前沒按規(guī)矩提夠或多提了壞賬準(zhǔn)備,比如應(yīng)收賬款余額 5000000 元該按 5% 提 250000 元壞賬準(zhǔn)備,卻只提了 100000 元,就補(bǔ)提借:信用減值損失 150000 貸:壞賬準(zhǔn)備 150000,如果多提了 100000 元,就沖回借:壞賬準(zhǔn)備 100000 貸:信用減值損失 100000,要是這壞賬準(zhǔn)備的稅會差異還沒處理,比如補(bǔ)提的 250000 元壞賬準(zhǔn)備產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異,按 25% 稅率算該確認(rèn) 62500 元遞延所得稅資產(chǎn),就再做分錄借:遞延所得稅資產(chǎn) 62500 貸:所得稅費(fèi)用 62500,把這些分錄對應(yīng)的科目金額填到試算平衡表里,就能完成調(diào)整了

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快賬用戶7985 追問 2025-09-25 19:45

老師請問這個(gè)我怎么做分路呢

老師請問這個(gè)我怎么做分路呢
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齊紅老師 解答 2025-09-25 19:54

?您好,借:信用減值損失 7315.20 貸:壞賬準(zhǔn)備——其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備 7315.20 借:營業(yè)外支出 4400.00 貸:預(yù)付賬款 4400.00 借:管理費(fèi)用 1414.36 貸:累計(jì)折舊 1414.36 借:壞賬準(zhǔn)備——應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 6621.63 貸:信用減值損失 6621.63 借:使用權(quán)資產(chǎn) 51125.59 貸:租賃負(fù)債 51125.59 借:遞延所得稅資產(chǎn) 3909.45 貸:所得稅費(fèi)用 3909.45 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 94427.67 貸:應(yīng)付利息 94427.67 借:管理費(fèi)用 2566.51 貸:預(yù)付賬款 2566.51

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