若按偷漏稅,可以一直追溯的
老師你好: 我想問一下你,我們公司是自然人獨資的公司,以前是我們老板她愛人占100%的股權(quán),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權(quán)70%的股權(quán)給她老公,這種情況下,印花稅和個人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤為正, 因為是夫妻,所以我在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上寫的70%的股份0元價格轉(zhuǎn)讓給對方,那印花稅是不是就是0 繳納的個人所得稅,稅務(wù)局咨詢臺說是受讓方按未分配利潤*轉(zhuǎn)讓比例*20%交稅,我不知道我有沒有表達清楚,如果虧損是不是就不用繳個稅,但是還的教印花稅,零元轉(zhuǎn)讓可不可以,因為是夫妻確實是沒掏錢
老師請問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現(xiàn)在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個月申報呀?
老師,我們公司是去年10月成立的一般納稅人,去年12月份發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),這筆業(yè)務(wù)的印花稅我們是年后才申報才繳納的,136塊錢?,F(xiàn)在匯算清繳要把這136的印花稅,去做調(diào)減嗎?還是可以把這136留到今年再抵扣?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術(shù)合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
老師好,我們公司去年年底還是小微,今年3月以后不符合小微條件了,我4月報了一筆印花稅,系統(tǒng)自動帶出適用小微企業(yè)減免政策且我無法變更,我就按照減免后的稅金繳納了,現(xiàn)在專管員說我們違規(guī)享受,這個應(yīng)該怎么辦呢
公司的記賬混亂,公司想重新建賬,可以嗎
借股東錢再還回去涉及什么稅嗎?
我們租賃個人單元房3室兩廳辦公,稅費我們承擔,從租交了房產(chǎn)稅,還需要交城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
老師,請問剛成立的公司,還沒有財務(wù)軟件,先做個手工賬,請問是怎么做呢?電子表格還是T字賬???
老師你好,請問給別人買了高鐵票,但是對方未取票,買的人也下載不了發(fā)票,這種可以哪里去票呢?
老師我們公司專門是做二手車過戶用的,二手車市場會通過我們公司開進來汽車的發(fā)票,也會通過我們開出去汽車的發(fā)票,但是我們這幾年來一直是零申報的,現(xiàn)在稅務(wù)分局找我們讓我們補稅,我想問一下我們會面臨補什么稅
問題①公司名義購買的水電表卡可以作為什么費用 ②交的電費可以作為什么費用 ③交的水費作為什么費用? ④公司購買的商用空調(diào)安裝在辦公室作為什么費用 ⑤交的水電費作為費用的時候可以記一張憑證,算一個總數(shù)嗎?
您好老師,我今年6月份來了一家酒店當會計,之前沒有會計,賬很亂。酒店2024年5開始有業(yè)務(wù)發(fā)生,我是從今年1月份開始記賬了。但是資產(chǎn)負債表不平怎么辦?流動資產(chǎn)22305.75,負債 134848.76
請問一般納稅人,公司是買其他牌子面膜回來,開票就是:面膜。然后再自己拆掉包裝把里面面膜放到自己的牌子里面。開給客戶商品名稱是:保濕補水面膜。成本怎么做
請問如何把發(fā)票打印在a4紙張上?能統(tǒng)一排版嗎?想一頁打印三張。
工會一直沒繳納會有影響嗎,怎么能把工會取消了
若稅局核定有工會經(jīng)費,要申報的
申報到是申報了,就是實際申報的與實際個稅App上不一樣,要少些
無法取消的,少申報了,稅局發(fā)現(xiàn)了再說
好的,謝謝,就是這個印花稅我們公司24年原來專管員才給我們核定,所以我們24年交了23年的印花稅,23年以前的印花稅沒有申報,并且申報的時候全部一股腦的在一個稅目上,沒有分類,現(xiàn)在這個專管員說24年印花稅這塊要分類,并且我申報的金額和他的不一樣,他要我寫說明,我現(xiàn)在無從下手,,23年截止到25年9月總的進,銷合計30181萬,申報印花稅合計30969萬,我現(xiàn)在是從23年開始分類了,把表發(fā)給他,說明這塊怎么寫呢
申報的數(shù)據(jù)還多些
申報的數(shù)據(jù)多幾百萬倒無所謂,是23年到25年6月的,不是25年9月,我就是想表達我給專管員寫說明我把23年到25年6月分類了,稅目弄錯了,補申報沒分到類的,但是我這樣有個稅目我多申報了能不能退稅呢,還有專管員會不會看到我申報了23年的,22年及以前的會不會也要我去申報
嚴格來說,可以申請退稅,但申請退稅麻煩。
至于是否會讓補以前的,這個說不準。