你好,資產(chǎn)太少,盤點(diǎn)資產(chǎn),沒入賬的入賬
老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊(cè)的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會(huì)計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
老師你好,我現(xiàn)在接了一個(gè)公司的內(nèi)賬,這個(gè)公司是2022年6月份辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,前半年沒有任何票據(jù),更沒有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了,包括實(shí)收資本,現(xiàn)在問題是:我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平,請(qǐng)問應(yīng)該怎樣做?資產(chǎn)少30萬,請(qǐng)問這個(gè)30萬計(jì)入到什么科目比較合適?后期應(yīng)該怎樣調(diào)整?
你好老師。2023年1月份開始接的其他代賬公司的賬。今年1月份我們開始新建賬套去,年底的時(shí)候。這家要記賬的小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶上有19,000的銀行存款。那1月份我記賬的時(shí)候把它作為一筆營(yíng)業(yè)收入,記到了1月份的賬上。但是1月份結(jié)賬的時(shí)候就結(jié)不了顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平。去掉這筆19,000的余額就可以結(jié)賬成功了,是怎么回事?去年底的余額怎樣操作?
你好老師。2023年1月份開始接的其他代賬公司的賬。今年1月份我們開始新建賬套去,年底的時(shí)候。這家要記賬的小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶上有19,000的銀行存款。那1月份我記賬的時(shí)候把它作為一筆營(yíng)業(yè)收入,記到了1月份的賬上。但是1月份結(jié)賬的時(shí)候就結(jié)不了顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平。去掉這筆19,000的余額就可以結(jié)賬成功了,是怎么回事?去年底的余額怎樣操作?
老師好。我是參公事業(yè)單位,執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì),今天結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話,會(huì)計(jì)報(bào)表是平衡的,收入費(fèi)用表的本期盈余是-1152,和資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余-1152一樣,是負(fù)數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再結(jié)年度賬時(shí),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的“負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計(jì)期末余額,而且還比資產(chǎn)合計(jì)數(shù)多了+1152,這個(gè)數(shù)正是本期盈余-1152的反數(shù)請(qǐng)問什么原因,我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬上,叫什么差異調(diào)整?
老師,為為什么接收的捐贈(zèng)收入是 11.3萬不是10萬元
撥付給勞務(wù)派遣公司給勞務(wù)人員的福利費(fèi),他們開的勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)可以嗎?還是需要重開福利費(fèi)發(fā)票
樸老師,國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第2號(hào)第四條規(guī)定,出口退稅企業(yè)不需要在次年4月20日之前申報(bào)完成退稅,是指從2019年的報(bào)關(guān)單開始,還是2020的報(bào)關(guān)單開始?
怎么在電子稅務(wù)局里看自己是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師,民間集資蓋的清真寺,清真寺是不是不需要發(fā)票,有合同,付款收據(jù)就可以做賬了?
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是什么意思,能舉例么
腦子笨的人是不是不要做會(huì)計(jì)好
自考大專學(xué)歷從事會(huì)計(jì)行業(yè)5年可以報(bào)考稅務(wù)師嗎?
老師,我們9月外發(fā)物料給加工廠, 借:委托加工物資-電子元件A 貸:原材料-電子元件A 加工費(fèi)到10月在支付給對(duì)方,發(fā)票也是10月底開給我,那現(xiàn)在先收回加工完成的貨物,要入庫再直接銷售出庫,這個(gè)分錄怎么做啊
老師,請(qǐng)問月末把應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)記賬憑證后面需要附什么附件?