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老師,請(qǐng)問(wèn)私立民非學(xué)校2022年有筆培訓(xùn)收入,已收款并開票,現(xiàn)在因項(xiàng)目未實(shí)施,要全額退回,是否要紅沖發(fā)票?但當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模,稅率1%,現(xiàn)是一般納稅人,可以直接紅沖嗎?

2025-09-25 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-25 11:59

可以直接紅沖的哈,理由就是業(yè)務(wù)終止

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現(xiàn)在是可以沖紅的. 具體步驟如下:若對(duì)方未抵扣該專票,可將發(fā)票退回來(lái),按原稅率沖紅,再按現(xiàn)稅率補(bǔ)開發(fā)票;若對(duì)方已抵扣,則需對(duì)方提供開具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)其稅務(wù)局批準(zhǔn)后,把信息表傳遞給公司,再按原稅率沖紅,之后按現(xiàn)稅率補(bǔ)開具發(fā)票. 至于12月份的申報(bào)表是否只能去大廳申報(bào),需分情況看:若沖紅后銷售額和銷項(xiàng)稅額不為負(fù)數(shù),可正常在網(wǎng)上申報(bào);若沖紅導(dǎo)致銷售額或銷項(xiàng)稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù),一般網(wǎng)上申報(bào)無(wú)法通過(guò),此時(shí)則需到大廳申報(bào).
2024-12-10
1.了解相關(guān)法規(guī):在執(zhí)行紅沖和重開專票的操作之前,請(qǐng)務(wù)必了解相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和規(guī)定。具體操作需要符合當(dāng)?shù)氐亩惙ㄒ?guī)定,以確保合法性和合規(guī)性。 2.與稅務(wù)部門溝通:在進(jìn)行紅沖和重開專票的操作之前,建議您與當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門進(jìn)行溝通,了解具體的操作流程和注意事項(xiàng)。稅務(wù)部門可以為您提供具體的指導(dǎo)和建議,以確保操作無(wú)誤。 3.保留相關(guān)證據(jù):在進(jìn)行紅沖和重開專票的操作時(shí),請(qǐng)確保保留所有相關(guān)的證據(jù)和記錄。這些證據(jù)包括但不限于工程合同、發(fā)票、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等。這些證據(jù)有助于證明您的操作的合法性和合規(guī)性,以避免可能的稅務(wù)和會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 4.正確處理會(huì)計(jì)分錄:在進(jìn)行紅沖和重開專票的操作時(shí),請(qǐng)確保正確處理會(huì)計(jì)分錄。具體的會(huì)計(jì)處理需要符合當(dāng)?shù)氐臅?huì)計(jì)準(zhǔn)則和規(guī)定。通常情況下,紅沖需要使用相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行沖銷,而重開專票則需要使用正確的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行記錄。 5.當(dāng)期紅沖當(dāng)期開具:您的想法是正確的,紅沖和重開專票的操作不會(huì)影響以前年度的損益。當(dāng)期紅沖當(dāng)期開具的操作不會(huì)對(duì)以前年度的會(huì)計(jì)記錄產(chǎn)生影響,因此不會(huì)對(duì)以前年度的損益產(chǎn)生影響。
2023-10-25
你好;? 你賬上就按照你 申報(bào)表的數(shù)據(jù) 一樣的來(lái)做哈 ; 意思是 一般納稅人后;? 你是按照1%的稅額反推 3%的稅率來(lái)計(jì)算嗎? ?
2023-06-12
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 成本借工程施工 貸以前年度損益調(diào)整, 匯算清繳收入調(diào)減,成本調(diào)增。 紅沖金額大的有風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的,認(rèn)為在惡意作廢發(fā)票。
2025-05-22
您好!一般次月15號(hào)前,開具都可以的,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請(qǐng)退稅
2023-04-02
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