您好,不需要申報個稅,直接用發(fā)票入賬就可以,這些計入管理費用-福利費中
公司新成立賬上沒有錢,員工幫公司買各種小件都是自己墊錢從淘寶上買,沒有發(fā)票,購物記錄截屏是否可以直接作為報銷依據(jù),另外這些小錢都是另一位員工(老板親信)直接給他們報銷了,記賬:借管理費用開辦費貸:現(xiàn)金,然后借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個人,是否正確?另外,這名員工(老板親信)自己也墊了很多款買東西,發(fā)票都給財務(wù)了,但是說公司現(xiàn)在沒錢,她先不報銷,這種情況怎么記賬呢?
甲方(工程)有一部分款,要按工資,發(fā)到我們員工這邊,按農(nóng)民工走一部分賬(實際這部分款是我們的貨款)。那怎么做比較合理? 一是我司員工平時實際的工資正常發(fā),然后這幾個月多發(fā)甲方給的工資5000元/人。然后甲方發(fā)員工的,員工再轉(zhuǎn)回老板個卡(因為這個本來就是公司的錢)。這樣的話是否有什么風(fēng)險,然后這樣的話,員工會多產(chǎn)生一個個稅。 還有一種方法是,員工的平時實際的工資分解兩部分,甲方發(fā)5000元/月,剩下的差額公司這邊補發(fā)。這樣的話錢不用轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,也沒有個稅,但公司這幾個月的工資總額會減少,這樣有沒什么風(fēng)險?
當(dāng)月預(yù)付房租,下月才收到發(fā)票,那當(dāng)月的房租攤銷怎么處理呢?房租的金額很大,做到下月怕收支不匹配。然后我們公司有很多公戶打款給個人的報銷款和實際收到發(fā)票金額不一致,會不會有什么影響?個稅申報期和增值稅申報期時間是一樣的嗎?
老師,公司是一般納稅人,這個是別家公司稱A做給我司的一個合同,會開進項稅額增值稅專用發(fā)票。沒有實際上的貨品交易。賬款還是會走一下的,然后公司要開給另外一家公司稱B專用發(fā)票銷項稅,然后B公司又開票給A,3家公司這樣轉(zhuǎn),稅點都是13%,然后地方留存3%,那公司的這個發(fā)票要怎么開,開多少合適?還有這個賬怎么做?
老師,請問公司員工報銷的加油費、高速費、采購材料的錢,能不能直接從公賬轉(zhuǎn)到他們個人賬上,都是小金額的,有多于500元,也有少于500元一張,有的有發(fā)票,有的只是送貨單,像這種要怎么做。
公司的記賬混亂,公司想重新建賬,可以嗎
借股東錢再還回去涉及什么稅嗎?
我們租賃個人單元房3室兩廳辦公,稅費我們承擔(dān),從租交了房產(chǎn)稅,還需要交城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
老師,請問剛成立的公司,還沒有財務(wù)軟件,先做個手工賬,請問是怎么做呢?電子表格還是T字賬啊?
老師你好,請問給別人買了高鐵票,但是對方未取票,買的人也下載不了發(fā)票,這種可以哪里去票呢?
老師我們公司專門是做二手車過戶用的,二手車市場會通過我們公司開進來汽車的發(fā)票,也會通過我們開出去汽車的發(fā)票,但是我們這幾年來一直是零申報的,現(xiàn)在稅務(wù)分局找我們讓我們補稅,我想問一下我們會面臨補什么稅
問題①公司名義購買的水電表卡可以作為什么費用 ②交的電費可以作為什么費用 ③交的水費作為什么費用? ④公司購買的商用空調(diào)安裝在辦公室作為什么費用 ⑤交的水電費作為費用的時候可以記一張憑證,算一個總數(shù)嗎?
您好老師,我今年6月份來了一家酒店當(dāng)會計,之前沒有會計,賬很亂。酒店2024年5開始有業(yè)務(wù)發(fā)生,我是從今年1月份開始記賬了。但是資產(chǎn)負債表不平怎么辦?流動資產(chǎn)22305.75,負債 134848.76
請問一般納稅人,公司是買其他牌子面膜回來,開票就是:面膜。然后再自己拆掉包裝把里面面膜放到自己的牌子里面。開給客戶商品名稱是:保濕補水面膜。成本怎么做
請問如何把發(fā)票打印在a4紙張上?能統(tǒng)一排版嗎?想一頁打印三張。
意思是對方多開發(fā)票了,是吧
是的,我買的118一盒,對方開了559一盒,一共15盒
你按實際的入賬就可以
老板送禮的也計入管理費用嗎?不是要業(yè)務(wù)招待費?
計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費里面