意思是先收的押金,以后每次消費(fèi)的時(shí)候沖,就是貸方余額
老師麻煩解釋下這題,看解析不太明白
老師幫看看,不明白,給解釋一下
算式?jīng)]有看明白,麻煩解釋一下,謝謝
老師,看漲和看跌期權(quán)都沒(méi)明白,麻煩解釋一下,這兩題,謝謝
老師這邊不太明白麻煩解釋下
?中小企業(yè)該怎么選適合的會(huì)計(jì)軟件
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賬套是7月份開(kāi)始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費(fèi)怎么做分錄
賬套是7月份開(kāi)始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費(fèi)怎么做分錄,還要做計(jì)提嗎
請(qǐng)問(wèn)老師如果公司發(fā)放工資金額有點(diǎn)亂,我裝訂憑證的時(shí)候可以把工資表放在計(jì)提工資這張憑證的后邊嗎?發(fā)放工資那里就不放工資表了可以嗎
#提問(wèn)#老師,您好!股東實(shí)繳需要怎么個(gè)流程,是不是股東轉(zhuǎn)款到對(duì)公戶,備注投資款,如果股東是公司,股東的對(duì)公戶轉(zhuǎn)款到公司的對(duì)公戶,備注投資款,是這樣的嗎?
老師,這三證合一指哪三證呢?
麻煩問(wèn)下老師,我今天發(fā)現(xiàn)我們有一筆發(fā)票金額1300去年十二月開(kāi)過(guò)了,然后今年7月份又開(kāi)了一遍,去年12月對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,今年七月份的對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,我是不是可以把去年12月份的紅沖,然后直接做去年對(duì)應(yīng)憑證的負(fù)數(shù)憑證就可以了啊,我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
期中建賬是用科目余額表嗎
公司之前認(rèn)繳的,現(xiàn)在實(shí)際繳納了需要做些什么?
老師,你好,麻煩問(wèn)一下用快賬軟件做賬,所有的票據(jù)也要錄入嗎?還是整理好放起來(lái)就行
老師,我們公司取得了一張汽車的紙質(zhì)發(fā)票,但是我們把發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在該怎么辦
那不是應(yīng)該預(yù)收嗎?
押金應(yīng)該是計(jì)入其他應(yīng)付款或者預(yù)收賬款,他把科目掛錯(cuò)了
收的押金,怎么給進(jìn)了應(yīng)付賬款???
現(xiàn)在不要糾結(jié)了,他掛錯(cuò)科目了,你知道怎么回事就行
這個(gè)是方式支付押金的分錄
?現(xiàn)在不要糾結(jié)了,他掛錯(cuò)科目了,你知道怎么回事就行。 已經(jīng)錯(cuò)了要么更正,還能咋的呢?
這個(gè)是我們給支付別人的押金啊,應(yīng)該是其他應(yīng)收款,對(duì)嗎?
對(duì)呀,是按你那樣做,關(guān)鍵原來(lái)的會(huì)計(jì)沒(méi)那樣做,能咋辦呢?找他重新做?
唉,看的直接眼花繚亂的,弄不明白
那么就只有另外找會(huì)計(jì)來(lái)做了,重新規(guī)范做賬