第二個(gè)是價(jià)稅合計(jì)的 第一個(gè)是不含稅 你是不是有未開(kāi)票的
個(gè)稅APP里面已經(jīng)添加了有好多申報(bào)個(gè)稅的單位,但是我現(xiàn)在想再添加一個(gè)單位進(jìn)去報(bào)個(gè)稅,但是添加不了,怎么添加呢?
老師,建筑公司開(kāi)500多萬(wàn)的發(fā)票,一部分9個(gè)點(diǎn),一部分3個(gè)點(diǎn),3個(gè)點(diǎn)的部分已經(jīng)在當(dāng)?shù)匕?個(gè)點(diǎn)交了,那等于全額交了,那我本地的怎么交?是不是3個(gè)點(diǎn)全額交了就不用交了?我就算下9個(gè)點(diǎn)部分交多少就是了?
老師,我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的票,開(kāi)了81萬(wàn).附加稅是多少怎么計(jì)算的
返客戶10萬(wàn),要收回11個(gè)點(diǎn)稅錢(qián)是多少?是不是11000.那我10萬(wàn)減去這個(gè)稅等于89000.那89000加十一個(gè)點(diǎn)怎么就不是十萬(wàn)?
請(qǐng)教一下,小規(guī)模企業(yè)第一季度超過(guò)30萬(wàn),開(kāi)了免稅和3個(gè)點(diǎn),還有一個(gè)點(diǎn)的,增值稅和附加稅已經(jīng)申報(bào)且已交費(fèi),但是免稅有10000多自動(dòng)跳到免稅那里了,造成漏報(bào)了,要怎么處理呀?
第一個(gè)圖片是已經(jīng)開(kāi)了4萬(wàn)多吧,我點(diǎn)進(jìn)去加加怎么是3萬(wàn)多?
制造費(fèi)用能用材料成本占比來(lái)分?jǐn)倖幔?/p>
老師您好,請(qǐng)問(wèn)山東省征收地方水利建設(shè)基金嗎?什么企業(yè)適合征收
老師,農(nóng)業(yè)公司賣(mài)給個(gè)人的農(nóng)藥薄膜,不用開(kāi)票的,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
別人開(kāi)給小規(guī)模的票在哪里查看
他們是要紅沖了,開(kāi)了一張新的5月扣減那筆退貨后的金額的發(fā)票,這次開(kāi)的金額和實(shí)付金額(里面扣掉了因退貨轉(zhuǎn)給我們的款)不一致,不影響的哈!分錄怎么做?
老師,我們的周轉(zhuǎn)材料記錯(cuò)了本來(lái)是幾萬(wàn),記成了1.3個(gè)億,查賬發(fā)現(xiàn)的,但是是去年的賬,資產(chǎn)負(fù)債表一一直是平的現(xiàn)在需要把這個(gè)1.3調(diào)回幾萬(wàn),這樣就不平了,請(qǐng)問(wèn)需要咋調(diào)賬
老師好!我們是購(gòu)買(mǎi)方,5月購(gòu)進(jìn)貨中現(xiàn)在有一部分退貨,當(dāng)時(shí)發(fā)票款已給!退貨本應(yīng)退錢(qián)給我們,剛好有筆新業(yè)務(wù)他們讓在這次貨款里扣減后付款,那發(fā)票按扣退貨款后的金額開(kāi),還是按照本次貨款開(kāi)
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您~
我們公司人員外包給第三方靈活用工平臺(tái),都是先預(yù)付一部分錢(qián)給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)票給我們,我們這邊直接入成本,發(fā)生的工資對(duì)方再支付給人員,每年都有剩余,剩余部分的錢(qián)到第二年接著支付,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
第一個(gè)圖片開(kāi)具的4萬(wàn)多是不含稅的嗎