你好,這個跟給錢沒關(guān)系。你什么時候賣出去貨,什么時候確認(rèn)成本。
老師,我想問下。我算成本的方法對不對,比如這個月領(lǐng)用主要材料,借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:原材料 然后本月發(fā)生的制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用-勞保 貸:周轉(zhuǎn)材料-勞保 借:制造費(fèi)用-輔料 貸:原材料-輔料 借:制造費(fèi)用-電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-某某 結(jié)轉(zhuǎn) 制造費(fèi)用:借:生產(chǎn)成本-10月份 貸:制造費(fèi)用-所有科目 結(jié)轉(zhuǎn)本本月銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-10月份 貸:生產(chǎn)成本-工資 生產(chǎn)成本-10月份 老師幫我看下對不對
在新收入法準(zhǔn)則下,確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本是每個月做一次收入確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn),那如果是在6月份開工,我6月份確認(rèn)6月份的收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,用6月的完工成本計算工程履約進(jìn)度,那如果到了8月份,完工成本和工程履約進(jìn)度怎么計算?完工收入怎么計算?是把3個月的成本加一起計算還是?如果是加一起計算,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?完工收入又怎么計算?
老師好,請問一下,1月份零售直接收款的貨,已確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,也已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但2月份要求開票,這個分錄怎么沖?比如,1.3銷售柯樺燃.2月份要求開票 那成本的要不要沖?結(jié)轉(zhuǎn)過的成本
你好 結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 比方 這個月賣了10件貨 就結(jié)轉(zhuǎn)這10件貨對應(yīng)的成本 對嗎 但是公司沒有具體核算每件貨的成本明細(xì) 是商貿(mào)企業(yè) 成本就是結(jié)轉(zhuǎn)了一個庫存的金額 是這樣嗎
老師,我二月份開的發(fā)票,3月初還沒有入賬,對方也沒有勾選,這個情況下我和對方都要做當(dāng)期的收入和成本嗎?就是所有的流程按照2月份的收入成本入賬勾選,待3月份在做銷售退回,用3月的銷售收入和成本來抵消是嗎?
老師公司往來賬抵消,憑證下面需要附啥附件
老師,我們委托第三方申報高新企業(yè),那財務(wù)上的研發(fā)費(fèi)用輔助賬,她們會提供做嗎?
綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù),開發(fā)票選擇哪個稅目
老師,如果我9月要建賬,上任會計給我導(dǎo)科目余額表時,應(yīng)該選的時間范圍是25年8月至25年8月的時間嗎
老師您好,地表工程項目檢測費(fèi)包括建材檢測,主體檢測,鋼結(jié)構(gòu)檢測等,對方發(fā)票開具檢測費(fèi)一項,總金額比如15萬元的專票,請問可以嗎
境內(nèi)單位,給境外單位提供完全在境外的運(yùn)輸服務(wù),這個享受0稅率嗎? 這個屬于離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)嗎?
老師,您好 就是報銷交通費(fèi) 打車票 不安票來 只是報銷票的金額一部分 是否可以
老師 實收資本的印花稅怎么算
勞動合同法上面辭退補(bǔ)償金按照平均工資是上年十二個月相加÷2這樣算的嗎
老師公司員工個人汽車租給企業(yè)每月500元以小額零星收據(jù)入賬就可以?
不是,我是買的固定資產(chǎn),然后又租給他,他給租金的時候我的固定資產(chǎn)還在在建工程里
你好,你是完工后再租給對方的是吧
還沒有徹底完工,但是不影響設(shè)備的使用
你好,你可以先收錢的時候確認(rèn)預(yù)收賬款 然后出租的時候做折舊入成本。
是一個生產(chǎn)線里面有多個設(shè)備
你好,這個沒關(guān)系的。不影響。
好的,我再捋捋
你好,好的,歡迎下次再來探討。