你好,這個(gè)正常是開紅字發(fā)票沖減了。
老師您好,我們公司去年11月的時(shí)候有一筆出口業(yè)務(wù),出口日期是11月底,但是因?yàn)楦蛻粲行I(yè)務(wù)上的糾紛導(dǎo)致這筆貨物是否轉(zhuǎn)內(nèi)銷一直沒有確定,就忘記確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候也沒有申報(bào)?,F(xiàn)在糾紛解決確認(rèn)這批貨物他們是接收一半,另一半規(guī)格不符退運(yùn)了。我應(yīng)該怎么處理這筆賬目呢,現(xiàn)在確認(rèn)收入還來得及嗎,還是需要去調(diào)整去年的賬目。
甲公司是一家手機(jī)銷售公司,2024年3月1日,甲公司向乙公司銷售100部手機(jī),單位銷售價(jià)格為3390元,單位成本為2000元,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為30萬元,增值稅額為3.9萬元。手機(jī)已經(jīng)發(fā)出,但款項(xiàng)尚未收到。根據(jù)協(xié)議約定,乙公司應(yīng)于2024年12月31日之前支付貨款,在2025年3月31日之前有權(quán)退回未銷售完的手機(jī)。甲公司根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn),估計(jì)該批手機(jī)的退貨率約為20%。在2024年12月31日,甲公司對(duì)退貨率進(jìn)行了重新評(píng)估,認(rèn)為只有10%的手機(jī)會(huì)被退回。甲公司為增值稅一般納稅人,實(shí)際發(fā)生退回時(shí)開具紅字增值稅專用發(fā)票,假定手機(jī)發(fā)出時(shí)控制權(quán)轉(zhuǎn)移給乙公司。要求:對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理:(1)3月1日銷售手機(jī),確認(rèn)收入與銷售成本;(2)12月31日重新評(píng)估退貨率,調(diào)整收入與銷售成本(單位:萬元)一共四筆分錄
你好老師,我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份,當(dāng)時(shí)銷售部沒有及時(shí)發(fā)來報(bào)關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表,我報(bào)無票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來,我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí),不會(huì)產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時(shí)不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
#提問#老師?老師問一下我們公司25年1月份發(fā)貨88噸出口,但貨拉走了已不在廠子里了,但還未報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單日期都是2月份出口,問一下我們處理1月份賬務(wù)時(shí)到底要不要暫估收入按內(nèi)銷繳稅,下月再?zèng)_紅?怎么有的說當(dāng)月得確認(rèn)收入,也有的說2月份確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就行。
老師我是轉(zhuǎn)租方,收到客戶6個(gè)月的租金,由于我們的責(zé)任沒有給客戶辦出開餐飲證,客戶現(xiàn)在還沒有營(yíng)業(yè)經(jīng)營(yíng),當(dāng)時(shí)我收到錢我不知道沒有給客戶辦出來證件,我收到客戶預(yù)付的租金,我是2024年9月收到的租金,我2024年9月10、11、12月都確認(rèn)收入了,剛才老板才和我說這段時(shí)間客戶沒有經(jīng)營(yíng)屬于我們的責(zé)任,給客戶免租金,但是我之前的賬已經(jīng)報(bào)給稅務(wù)局確認(rèn)收入了。現(xiàn)在該怎么辦,我現(xiàn)在也不想去修改財(cái)務(wù)報(bào)表了。
請(qǐng)問衛(wèi)生院的開票性質(zhì)是政府還是企業(yè)呢
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人這個(gè)季度最后一個(gè)月9月成立的,30萬免稅政策,是只享受10萬,還是30萬都享受
老師,請(qǐng)問案件提成款開票品名是什么?
老師,去年的材料采購(gòu)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅1000元,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,專管員說異常抵扣,專票變普票,怎么做分錄呢?其他需要處理嗎?
公司注入資本又轉(zhuǎn)出,涉及抽逃出資,對(duì)財(cái)務(wù)有什么影響?
老師請(qǐng)問殘疾人保障金可以按照個(gè)稅申報(bào)金額確定一年的工資總額嗎?用工人數(shù)也是?公司不給員工繳納社保,有些員工也沒有簽訂勞動(dòng)合同
食品配送行業(yè),蔬菜肉蛋流通環(huán)節(jié)免稅,對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是不是不能抵扣? 第二個(gè)問題就是 如果享受了免稅,那蔬菜這些是不是不能開專票了?
老師,有一個(gè)事想問問您。我們公司有些應(yīng)收長(zhǎng)期要不回來。目前部分項(xiàng)目已經(jīng)轉(zhuǎn)交法院起訴要賬。但A開的發(fā)票,最終打款給B公司。A和B之間簽了債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。今后B回陸續(xù)收到欠款。像這種情況怎么做賬?再稅務(wù)上是否合規(guī)?
你好老師,100%≤N≤110%啥意思,請(qǐng)問老師
我們有一條生產(chǎn)線450萬,沒有轉(zhuǎn)固,一直掛在在建工程科目,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去呢,憑證怎么做呢?轉(zhuǎn)讓金額為500萬,搬運(yùn)費(fèi)130萬
是沖減當(dāng)年收入嗎?還是做以前年度損益調(diào)整
你好,跨年的,入以前年度損益調(diào)整