需要調(diào)整。 增值稅補(bǔ)稅不直接影響所得稅,但若對(duì)應(yīng)未入賬收入 / 成本,需通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 調(diào)整損益,進(jìn)而影響匯算; 稽查補(bǔ)的以前年度所得稅,用 “以前年度損益調(diào)整” 核算,不影響當(dāng)期損益但需補(bǔ)充申報(bào);補(bǔ)當(dāng)期所得稅則計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額; 稅務(wù)罰款和滯納金,雖常計(jì)入 “營(yíng)業(yè)外支出”,但按稅法不可稅前扣除,匯算時(shí)需在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
老師我們21年補(bǔ)繳19年被查出企業(yè)所得稅匯算2萬(wàn)多并、補(bǔ)了滯納金,那現(xiàn)在21年企業(yè)所得稅匯算清繳這補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金我都得調(diào)增嗎?
老師你好,公司補(bǔ)記以前年度收入,除了補(bǔ)交增值稅,還要調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅申報(bào)表和年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
老師好,20年匯繳當(dāng)時(shí)被稅務(wù)稽查 罰了1萬(wàn)的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在又被稅務(wù)稽查20年的匯繳 要補(bǔ)2萬(wàn)的所得稅,是不是現(xiàn)在更改匯算清繳表 最后要交的稅是1萬(wàn)
老師,稅務(wù)稽查查補(bǔ)收入,補(bǔ)交上年度企業(yè)所得稅,增值稅,滯納金做賬時(shí),如何補(bǔ)記稅務(wù)稽查出的收入
老師你好,企業(yè)被查后被罰補(bǔ)交以前年度的所得稅和增值稅怎么記賬!
老師好,進(jìn)銷(xiāo)存有負(fù)數(shù),公司一直沒(méi)有補(bǔ)票,還有進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有合同也沒(méi)有入庫(kù)單 ,開(kāi)票是出納開(kāi),會(huì)計(jì)做賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,公司與公司之間的,收違約金或罰款之類(lèi)的,需要開(kāi)發(fā)票嗎?謝謝!
老師,我們公司當(dāng)月有滯納金20萬(wàn),我們當(dāng)月留底稅額是10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下我們這個(gè)留底的稅額可以抵消這個(gè)滯納金嗎
樸 老師,車(chē)間廠長(zhǎng)的年終獎(jiǎng)3萬(wàn)計(jì)入什么科目呢??
小微企業(yè)可以是一般納稅人,也可以是小規(guī)模納稅人吧?
老師:財(cái)政局審計(jì)項(xiàng)目要賬需不需要提供原始憑證
公司銷(xiāo)售商品給客戶??蛻粢_(kāi)發(fā)票,但是需要公司提供公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可、合同以及法人的身份證正反面的復(fù)印件。請(qǐng)問(wèn)客戶要這些材料對(duì)嗎?
樸老師您好,設(shè)備的改造背新增加了設(shè)備連接,對(duì)方開(kāi)發(fā)票,是按設(shè)備開(kāi)的,這樣可以嗎?
2023年底預(yù)計(jì)提的成本費(fèi)用在2024年取得發(fā)票 并支付了款項(xiàng) 可以列入2023年成本嗎
電子發(fā)票還需要打印兩張嗎