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稅局說我們公司2023年有幾份進項發(fā)票被列為異常發(fā)票,要求在下月做進項稅額轉(zhuǎn)出。那幾份進項發(fā)票已經(jīng)抵扣了,要怎么做分錄?要補交稅額嗎?

2025-09-23 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-23 14:57

您好,進項轉(zhuǎn)出要補交增值稅
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出

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您好,進項轉(zhuǎn)出要補交增值稅
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2025-09-23
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2025-07-12
你好,這個是以前年度的嗎?如果是的話,記以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-07-13
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2025-09-08
你好,是虛開的進項發(fā)票導(dǎo)致的異常嗎??
2025-07-13
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