紙質(zhì)的車(chē)票/1.09*0.09計(jì)算,電子的直接勾選抵扣,
老板乘高鐵的車(chē)票,必須是電子發(fā)票才可以抵扣9%進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果老板沒(méi)有電子票,只有紙質(zhì)票而且是在飛豬攜程網(wǎng)上買(mǎi)的票,能抵扣嗎
小白請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,收到的發(fā)票,不管是全電發(fā)票還是紙質(zhì),都必須在電子稅務(wù)局發(fā)票平臺(tái)那里勾選入賬,才能確認(rèn)為成本或費(fèi)用來(lái)抵扣企業(yè)所得稅嗎? 我公司比較小,收到的打印電子票不多
2023年開(kāi)始 公司名下的車(chē)輛在增值稅發(fā)票平臺(tái) 每天都有電子通行費(fèi)發(fā)票 每個(gè)月太多了 每張都要打印嗎?能匯總嗎? 抵扣聯(lián)里還需要放一份嗎?
1.我方收到專票可抵扣的,紙質(zhì)專票記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)(2022年開(kāi)具的); 2.但是記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都遺失了,且2022年未入賬,現(xiàn)在想入賬,該如何處理? 3.補(bǔ)票是聯(lián)系對(duì)方復(fù)印或打印發(fā)票在A4紙上,然侯蓋財(cái)務(wù)專用章嗎,需要補(bǔ)幾張 4.如果對(duì)方不補(bǔ)又應(yīng)該如何處理?
老師好,之前會(huì)計(jì)好多飛機(jī)票,高鐵票,打車(chē)票都沒(méi)有計(jì)算抵扣,我查出來(lái)了,最近6個(gè)月,稅額可能不到1000元,需要更正嗎?如果更正,計(jì)算抵扣的稅怎么抵扣?
老師好。我公司是生產(chǎn)鮮食玉米的企業(yè),一般納稅人,屬于自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品,我公司購(gòu)買(mǎi)的外包裝材料,沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是我公司由于特殊原因在這個(gè)月銷(xiāo)售了一些包裝袋,這個(gè)就不是免稅了,我怎么處理這項(xiàng)業(yè)務(wù),麻煩老師仔細(xì)看問(wèn)題,謝謝
老師,就是我們有個(gè)關(guān)門(mén)的店,是兩個(gè)股東做的,各占百分之50。然后因?yàn)殛P(guān)店景區(qū)讓支付違約金60000,這60000元賬戶里沒(méi)錢(qián),是其中一個(gè)股東B支付的。這個(gè)股東B也沒(méi)有錢(qián),是她用他另一個(gè)公司的公戶拿的錢(qián)放到私戶上,再?gòu)乃綉艮D(zhuǎn)到這個(gè)公戶上再支付的違約金。那這個(gè)違約金,我在這個(gè)店里怎么記賬呢。借營(yíng)業(yè)外支出60000,貸其他應(yīng)付款 股東B60000嗎
老師您好,稅務(wù)局打電話說(shuō)稅金及附加年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算對(duì)不上,需要更改報(bào)表,企所年報(bào)申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)繳納稅款啦,我現(xiàn)在調(diào)整的話,還是顯示要繳納稅金,麻煩幫看一下,對(duì)嗎,下圖1是已繳納企所,圖2是需要修改的
老師好,企業(yè)所得稅收入>增值稅收入,多少會(huì)引起稅務(wù)稽查
公司與公司財(cái)務(wù)交接,交接明細(xì)表
老師,殘保金申報(bào)表中上年職工工資總額填寫(xiě)實(shí)發(fā)金額還是填寫(xiě)應(yīng)發(fā)金額呢?還有在職職工人數(shù)填寫(xiě)上年平均人數(shù)嗎?
老師發(fā)現(xiàn)24年匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出金額沒(méi)有填寫(xiě)怎么辦呢
這個(gè)分錄有點(diǎn)不理解,收到銀行借款,銀行存款為啥在借方,短期借款為啥在貸方
老師 陜西省稅務(wù)局簽訂三方協(xié)議后 在社??劾U端扣款就可以扣了?
老師,采購(gòu)產(chǎn)品賣(mài)給客戶,后又退貨把產(chǎn)品送給采購(gòu)方,采購(gòu)方扣我公司1500元的費(fèi)用,我們?cè)趺醋龇咒洶??需要去他單?jù),證明1500的扣款嗎?
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款