您好,計(jì)提的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
支付
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
計(jì)提增值稅怎么做分錄?繳納增值稅怎么做分錄?
老師:增值稅、印花稅用計(jì)提嗎?計(jì)提及繳納增值稅、印花稅分錄怎么寫?。?/p>
計(jì)提增值稅,及繳納增值稅的相關(guān)分錄
麻煩問下老師,增值稅及附加稅的計(jì)提及繳納分錄怎么做
一般納稅人計(jì)提增值稅及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄?
怎么通過賬查看,企業(yè)欠客戶多少發(fā)票,?怎么看供應(yīng)商欠我們多少發(fā)票?
19年的賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 貸:銀行存款 修改所得稅匯算清繳表調(diào)減利潤,需要補(bǔ)繳納稅額 在更正資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)該減少那個(gè)數(shù)據(jù)的金額呢?
主公司打到分公司款是投資款還是什么款?
現(xiàn)場核查登記表商品銷售額比申報(bào)的營業(yè)收入多,是什么情況
公司商品過期了,賬務(wù)怎么處理
老師,上游公司說的是給我們開發(fā)票的公司,不是我們開發(fā)票出去的公司嗎?
老師,公司歸還股東借款和利息,股東需要繳納個(gè)稅嗎?
老師您好,麻煩問一下我公司以352253元從個(gè)人股東(實(shí)交35萬)手里購買其他公司87%的股權(quán),這樣我們公司賬務(wù)處理怎么做
老師您好 看科目余額表 我要看24年1-12月應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該看本期借方還是貸方?搞不懂
老師,請教一下,就是我們兩個(gè)股東AB,然后AB跟一個(gè)員工一起付房租,房租3000,一人一千,每個(gè)人都從工資里扣了1000,A先全額交了房租,然后B負(fù)責(zé)發(fā)工資,結(jié)算時(shí)B 給3000房租給了A ,我想問利潤分的時(shí)候,員工這1000感覺沒有分一半給A 呢
老師,二級科目怎么寫啊?
你們是小規(guī)模納稅人嗎?
一般納稅人
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
老師麻煩您把分錄寫完整可以嗎
確認(rèn)收入的
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
然后一般人還要結(jié)轉(zhuǎn)的
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
支付增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
老師,我們前面會計(jì)直接是計(jì)提增值稅時(shí):借方.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這樣可以嗎
這個(gè)貸方是進(jìn)項(xiàng)嗎?
沒有進(jìn)項(xiàng)
那他這種是做的,正確的是我的那種
老師,交了契稅的怎么做賬呀
這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)里面的