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計提增值稅及繳納增值稅分錄怎么做?

2025-09-23 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-23 10:15

您好,計提的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
支付
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款

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快賬用戶1999 追問 2025-09-23 10:18

老師,二級科目怎么寫?。?

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齊紅老師 解答 2025-09-23 10:19

你們是小規(guī)模納稅人嗎?

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快賬用戶1999 追問 2025-09-23 10:19

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2025-09-23 10:21

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)

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快賬用戶1999 追問 2025-09-23 10:22

老師麻煩您把分錄寫完整可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-23 10:23

確認(rèn)收入的
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)

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齊紅老師 解答 2025-09-23 10:23

然后一般人還要結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2025-09-23 10:24

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
支付增值稅
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款

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快賬用戶1999 追問 2025-09-23 11:36

老師,我們前面會計直接是計提增值稅時:借方.應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:37

這個貸方是進(jìn)項嗎?

頭像
快賬用戶1999 追問 2025-09-23 11:37

沒有進(jìn)項

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-23 11:46

那他這種是做的,正確的是我的那種

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快賬用戶1999 追問 2025-09-23 11:49

老師,交了契稅的怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:49

這個計入固定資產(chǎn)里面的

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您好,計提的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
支付
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
2025-09-23
需要說是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人,如果是一般納稅人是簡易計稅,還是一般計稅,這個賬務(wù)處理不同的。
2021-04-16
你好,你是一般納稅人的嗎?
2020-09-08
你好, 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款 2、借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅,教育費附加等。 然后再借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅,教育費附加等 貸,銀行存款。
2024-06-04
借銀行存款 帶其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅
2025-07-08
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