月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄怎么做
老師?一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
請問老師們增值稅一般納稅人月底增值稅稅額及簡易計稅增值稅稅額怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?謝謝老師
增值稅一般納稅人期末增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師,一般納稅人簡易計稅,建筑業(yè)有預(yù)繳 增值稅,這個分錄以及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
工人每天餐補(bǔ)20元,一個月600元,這個每月底集中打給食堂承包人,還需要再工人工資表里面體現(xiàn)嗎?需要申報個稅嗎
試算平衡表也叫科目余額表,科目余額表又叫科目匯總表。對嗎
老師,遞延所得稅資產(chǎn)怎么來的?如何歸集,做賬?謝謝
老師好:我司按規(guī)定招待費(fèi)是銷售額的萬分之五,如果招待費(fèi)超過了此標(biāo)準(zhǔn),超過的部分是要怎么處理的。
@郭老師沒有成立工會也要繳納工會經(jīng)費(fèi)么? 之前我們都沒有成立工會組織,也沒有繳納工會經(jīng)費(fèi)這個有問題么?我們核定的稅種是“次”,好像也沒申報過,
老師實收資本印花稅稅率是多少
單元格內(nèi)容是另外一個表格里一列的內(nèi)容,怎樣設(shè)置
老師,我問一下,有個員工離職了,但是社保還在給掛,也沒給做工資,但是繳納社保的時候直接就給交了,現(xiàn)在不計提的話不平啊,差這個個人部分的金額不,怎么處理
老師 我們的農(nóng)藥采購發(fā)票是9個點的進(jìn)項,但是我們銷售是免稅的,后期這個稅額要怎么處理伢???/?
A公司注冊資本1000萬,2個自然人股東各占比50%,已實繳200萬,賬面未分配利潤400萬。現(xiàn)想稀釋股權(quán),引入投資公司股東注資剩余800萬。那假設(shè)后期A公司虧損300萬,那2個自然人股東賬面的分紅=前期400萬+(-300*20%)=340萬?