你好,紅字沖減暫估的,然后按實(shí)際的金額入賬。
老師你好,暫估入庫(kù)的材料發(fā)票回不來(lái),匯算調(diào)整,賬面暫估入庫(kù)怎么處理
老師,發(fā)票未到,當(dāng)月暫估入庫(kù),材料已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)銷售了,后面發(fā)票到了沖銷暫估,那這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的要怎么處理呢
郭老師,我原材料暫估,做的借原材料,貸應(yīng)付暫估,后面沖回做借原材料負(fù)數(shù),貸應(yīng)付暫估負(fù)數(shù),我的原材料表怎么做,暫估一列,沖暫估一列,但感覺(jué)結(jié)存的時(shí)候金額對(duì)的上,數(shù)量對(duì)不上
購(gòu)買材料先暫估入庫(kù),后面要不來(lái)發(fā)票了怎么處理?
稅收滯納金怎么核算呢?
老師,七月做了無(wú)票收入申報(bào),我今天才發(fā)現(xiàn)有一筆八月給開(kāi)票了,但是八月的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在要怎么操作呀
新辦個(gè)體納稅登記應(yīng)該怎么選?
老師 請(qǐng)教一下 我們公司采購(gòu)一批月餅送客戶 供應(yīng)商是文化傳播公司 發(fā)票開(kāi)具的是烘烤食品月餅 這個(gè)發(fā)票合規(guī)嗎 可以入賬嗎 對(duì)方公司經(jīng)營(yíng)范圍有食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)
計(jì)提增值稅及繳納增值稅分錄怎么做?
老師我們是小規(guī)模納稅人去年10月開(kāi)了400多萬(wàn)的發(fā)票,今年10月還能開(kāi)400多萬(wàn)發(fā)票嗎?會(huì)不會(huì)升為一般納稅人啊
老師,這個(gè)是什么意思。我需要到哪個(gè)系統(tǒng)操作。具體如何操作呢。謝謝
承兌貼息無(wú)票怎么做分錄合適
老師 出口報(bào)關(guān) 有的商品我能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 有的商品比如銀飾那種,沒(méi)有取得發(fā)票。我能同意報(bào)關(guān)在一張單子上嗎?影響退稅嗎
老師有沒(méi)有銀行日記賬的模板表呢?
但是還計(jì)提折舊了 怎么處理?
你好,折舊金額也需要調(diào)整。
折舊了好幾個(gè)月了、要把這幾個(gè)月的 都調(diào)整一下嗎?紅沖再改正?結(jié)賬也都需要改嘛
你好,是的。是要調(diào)整 你在本月調(diào)就好了。