你好,是的,這個(gè)就是沒(méi)有發(fā)票的入庫(kù)。 貸應(yīng)付賬款。
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒(méi)有開(kāi)回來(lái),但商品當(dāng)月就賣(mài)出去了。所以到月底發(fā)票還沒(méi)回來(lái),就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因?
一般納稅人,藥品零售企業(yè),藥品日常進(jìn)銷存都納入軟件管理,采購(gòu)入庫(kù)進(jìn)價(jià)均按含稅價(jià)入庫(kù),該企業(yè)藥品采購(gòu)的80%能夠取得專票,但不能夠及時(shí)取得,通常都是在次月以后陸陸續(xù)續(xù)收到,而且有些廠家的專票能不能取得不確定,日常付款結(jié)賬是負(fù)責(zé)采購(gòu)的業(yè)務(wù)員在管理軟件中勾選對(duì)賬后出付款單,然后財(cái)務(wù)核對(duì)付款,另外老板認(rèn)為存貨的成本就是含稅價(jià),依據(jù)企業(yè)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)及老板的認(rèn)知,可不可以以下這樣賬務(wù)處理: 1、月末依據(jù)管理軟件導(dǎo)出的采購(gòu)進(jìn)貨匯總表匯總,按含稅進(jìn)價(jià),借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款 2、月末依據(jù)管理軟件導(dǎo)出的銷售出庫(kù)匯總表,按含稅進(jìn)價(jià),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品 3、實(shí)際收到專票時(shí),借應(yīng)交稅金(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
第一次做工業(yè)賬沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒(méi)有入庫(kù)出庫(kù),每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點(diǎn)蒙圈,不知道怎么合理做成本,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購(gòu)入原材料(入庫(kù)) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車(chē)間領(lǐng)用原材料成本(出庫(kù)) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請(qǐng)老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫(kù)存商品—鑼(就這一個(gè)產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細(xì)? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對(duì)嗎?) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品—鑼 請(qǐng)老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
請(qǐng)問(wèn)老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時(shí)沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開(kāi)發(fā)票,采購(gòu)時(shí)預(yù)付賬款含稅價(jià)500,銷售客戶含稅價(jià)900,客戶需要發(fā)票,財(cái)務(wù)打算先開(kāi)發(fā)票,該如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢?老師看我寫(xiě)的對(duì)不對(duì):借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500 借庫(kù)存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷售開(kāi)票借:銀行存款900,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500貸庫(kù)存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時(shí)沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開(kāi)發(fā)票,采購(gòu)時(shí)預(yù)付賬款含稅價(jià)500,銷售客戶含稅價(jià)900,客戶需要發(fā)票,財(cái)務(wù)打算先開(kāi)發(fā)票,該如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢?老師看我寫(xiě)的對(duì)不對(duì):借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500 借庫(kù)存商品500 貸 預(yù)付賬款500 銷售開(kāi)票借:銀行存款900,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500貸庫(kù)存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對(duì)嗎
個(gè)體沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,用的速達(dá),必須的先采購(gòu)收貨,把銷售票的商品錄入采購(gòu)單,把成本價(jià)調(diào)比銷售價(jià)低,對(duì)嗎,然后生成憑證,這個(gè)就是打白條子的意思對(duì)嗎,生成出來(lái)的憑證就是,借庫(kù)存商品,貸什么
運(yùn)輸材料的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)印花稅,如果房租租賃合同只說(shuō)明每月租賃10000,沒(méi)有說(shuō)明不含稅的租金金額,但是開(kāi)具的發(fā)票有含5%的增值稅,那印花稅是按照10000申報(bào),還是按照不含5%的金額申報(bào)
老師,下面哪個(gè)大寫(xiě)是正確的
老板有兩個(gè)公司,a公司轉(zhuǎn)給b公司,b公司轉(zhuǎn)給老板個(gè)人卡,用老板個(gè)人卡替a公司交房租,a公司和b公司分別怎么走賬呀?
發(fā)票丟失,發(fā)票復(fù)印件蓋財(cái)務(wù)章可以入賬使用嗎
9月16日的海關(guān)單,9月16日認(rèn)證,10月8日稽核通過(guò)。10月8日可以申報(bào)退稅嗎?還是需要等到11月份
老師,我們是建筑公司,所有的福利費(fèi)全部都屬于應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師您好,有些客戶給了定金,然后不要貨的,那這個(gè)賬如何處理比較好?
老師,我們醫(yī)院(民營(yíng))有個(gè)股東將部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他人2個(gè)人,這2個(gè)人是新加入的股東,比如原股東持股50%,將10%的股權(quán)轉(zhuǎn)給A,又將另外10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B,現(xiàn)在原股東只剩30%,請(qǐng)問(wèn)她們這樣轉(zhuǎn)讓股權(quán)上稅嗎?怎么上稅?