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電子稅務局的增值稅及附加稅申報表不能進行作廢或者是更改嗎,已經(jīng)申報成功了,但是申報作廢或更正的那個里面沒有看到這個申報表
請問我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惿陥箦e誤了然后做了增值稅申報更正,企業(yè)所得稅申報表需要更正嗎?如果需要更正,在電子稅務局報送的財務報表需不需要更正 在哪里選擇更正財務報表
老師,電子稅務局里更正申報,往年的企業(yè)所得稅及財務報表可以更正嗎?
老師,財務報表申報了 我想更正 在哪改?E-TAx里面只能更正增值稅和企業(yè)所得稅
老師,請問電子稅務局端申報作廢和申報更正是什么意思,我想改往期增值稅申報表
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤未負,稅務局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補交5萬所得稅,在不提高收入的基礎上,應該怎么修改報表呢?
經(jīng)管公司由于經(jīng)營困難,無力支付電費,就由欠我們電費的六空商場進行代付,六空商場代付的電費金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費發(fā)票開給六空,經(jīng)管公司現(xiàn)在沒有了開票權限,問題卡在這里,應該怎么解決?
老師,早上好 請問一下,那個實繳資本是要去工商做登記嘛!
老師,向個體戶采購商品,有個體戶開具的手寫收款收據(jù)小票,并蓋了章,還要備注收款人信息嗎?
老師好!我們有三個關鍵企業(yè)都是獨立核算,通過其中一家貸款,利息需要三家承擔,那利息費用通過貸款公司交以后,其他兩家可以對公打進來嗎?備注怎么寫?
在農(nóng)戶手里采購農(nóng)副產(chǎn)品在哪里開發(fā)票?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
老師你好,有一家公司開業(yè)到現(xiàn)在還沒有營業(yè)過,沒有實繳,現(xiàn)在要把一個股東的股權轉讓出去,請問需要繳納稅費么
老師,初創(chuàng)公司社保關聯(lián)了,當月必須要買社保嗎
你好,補交24年增值稅所得稅交的稅款怎么記會計分錄
資產(chǎn)負債表利潤表和增值稅申報表企業(yè)所得稅報表? 更正不在一起
上個季度把應交稅費記到了主營業(yè)務收入里,是不是必須回去改憑證,然后更正報表?
不在一塊 所得稅和申報的稅款一樣 也可以在這個月修改之前的不修改
老師,我們小規(guī)模,上個季度做了一筆無票收入,這個應交稅費-應交增值稅后邊設置一個三級科目的話什么合適,財務軟件這里提示沒有明細過不去
三級科目小規(guī)模使用
老師,您看這個不選過不去,我自己再設置一個21710110為 小規(guī)模使用?
老師,是再設置一個小規(guī)模使用還是用應交稅費應交增值稅-銷項稅轉到應交稅費應交增值稅減免稅,然后再轉到營業(yè)外收入。?
是啊 是的是的是的
上個季度做的無票收入10650含稅,我都記到了主營業(yè)務收入里,導致所有報表都是填的10650,是建議補提還是回去修改憑證報表?
本月修改 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 貸應交稅費 借應交稅費 貸營業(yè)外收入
那報表上的怎么補救,利潤表里營業(yè)收入填的也是10650含稅,增值稅第10行填的也是10650,
這個月跟著變了不是嗎?那你更正吧 你能理解的那種做那種 上個季度的增值稅申報表修改 反結賬修改
我上面說的那種,我是在這個月修改,然后利潤表跟著變化不是嗎?然后增值稅的你去更正。