沒交稅款申報(bào)了作廢申報(bào) 繳納了稅款更正申報(bào)
老師,請(qǐng)問我增值稅在電子稅務(wù)局做了更正申報(bào),那在廣東企業(yè)電子申報(bào)系統(tǒng)還要怎樣操作才能使下期的期初余是正確的?
請(qǐng)問老師,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表里“本期認(rèn)證相符但未申報(bào)”是什么意思呢?
老師在電子稅務(wù)局的申報(bào)錯(cuò)誤更正和申報(bào)作廢有什么區(qū)別???
老師好,請(qǐng)問,湖北電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅錯(cuò)了,現(xiàn)在想修改,但是點(diǎn)擊“申報(bào)錯(cuò)誤更正”,只顯示了增值稅的,沒顯示財(cái)務(wù)報(bào)表的,怎么找到已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行更正?。浚?-9月的征期,25日前截止)
老師好,請(qǐng)問,湖北電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅錯(cuò)了,現(xiàn)在想修改,但是點(diǎn)擊“申報(bào)錯(cuò)誤更正”,只顯示了增值稅的,沒顯示財(cái)務(wù)報(bào)表的,怎么找到已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行更正???(7-9月的征期,25日前截止)
跟這個(gè)客戶對(duì)賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報(bào)表都對(duì)的上,是他們弄錯(cuò)了還是我搞錯(cuò)了?
老師,開發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個(gè)抬頭可以嗎
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈(zèng)品:是做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營業(yè)外收入 貸 本年利潤 現(xiàn)在要把部分贈(zèng)品做成營業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯(cuò)
請(qǐng)問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對(duì)方開票,稅額有哪些
老師,您看這是不是屬于我們從2020年后就沒有個(gè)人所得稅,個(gè)體不用報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅了
現(xiàn)在還是個(gè)體戶的嗎
是個(gè)體戶
那你這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營所得不對(duì) 日期不對(duì)
對(duì),第一個(gè)是個(gè)人所得稅日期對(duì)著,但是稅率是0,這種情況我是不是不用申報(bào)經(jīng)營所得稅了
定期定額不申報(bào) 稅務(wù)局給你們申報(bào)的 其他的都需要自己申報(bào)
老師,我是定額個(gè)體,但是我超過了定額,現(xiàn)在申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,但是剛才給你發(fā)了,我們的個(gè)稅核定的內(nèi)容,是不是我現(xiàn)在不用申報(bào)呢
超過的需要修改 沒超過的你稅務(wù)局給你申報(bào)了就可以