收到款計(jì)入捐贈(zèng)收入,支付的時(shí)候計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
下面這六個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?(1)省財(cái)政向中央財(cái)政借入般公共預(yù)算款項(xiàng)1000000元用于臨時(shí)周轉(zhuǎn)需要。(2)經(jīng)中央財(cái)政研究批準(zhǔn),通知上例省財(cái)政借款中的500000元轉(zhuǎn)做對(duì)該級(jí)財(cái)政的補(bǔ)助,余款已通過(guò)省庫(kù)劃轉(zhuǎn)歸還。(3)年終體制結(jié)算,省財(cái)政應(yīng)上解中央支出應(yīng)解未解1000000元;中央尚欠省財(cái)政政府性基金預(yù)算補(bǔ)助資金520000元。(4)省財(cái)政專戶收到某教育部門繳來(lái)的學(xué)費(fèi)收入180000元。(5)省財(cái)政年終轉(zhuǎn)賬時(shí),財(cái)政專戶管理資金收入科目貸方余額3250000元。省財(cái)政總會(huì)計(jì)進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。(6)省財(cái)政撥付糧食風(fēng)險(xiǎn)基金788000元給省糧食部門,用于糧食收儲(chǔ)。
老師,您好,我們是幼兒園事業(yè)單位。11月購(gòu)買課時(shí)服務(wù)2萬(wàn),但是11月只交了1萬(wàn)元,用來(lái)支付保險(xiǎn)部分,其余的1萬(wàn)工資暫未支付。發(fā)票12月開(kāi)的是2萬(wàn)。我財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬呢? 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:商品服務(wù)費(fèi)2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收賬款1萬(wàn) 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn) 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬(wàn) 財(cái)政撥款收入1萬(wàn) 12月收到發(fā)票后,再附到11月憑證里,同時(shí)做分錄 借:其他應(yīng)收1萬(wàn) 貸:財(cái)政撥款收入1萬(wàn) 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn) 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬(wàn)
工會(huì)財(cái)務(wù),當(dāng)時(shí)收了一筆款,以為全是大病補(bǔ)助,就這樣做的分錄 借:銀行存款168000 貸:其他應(yīng)付款168000 后面正常付出去了,到年底了,集團(tuán)公司告訴我們,這里有1萬(wàn)元是臨時(shí)助困,屬于幫扶救助資金(專項(xiàng)),我應(yīng)該怎么調(diào)賬? 我只知道要是我正確做分錄應(yīng)該是: 借:銀行存款168000 貸:其他應(yīng)付款158000 代管經(jīng)費(fèi)—上級(jí)撥款10000 支出: 借:其他應(yīng)付款158000 代管經(jīng)費(fèi)—三類困補(bǔ)10000 貸:銀行存款168000 請(qǐng)教老師,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師 我想問(wèn)下 客戶以自己姓名轉(zhuǎn)賬 但是附言寫了單位名稱 可以入賬嗎?
銀行有1筆放款500,但是要還款300萬(wàn),但是公司賬上沒(méi)錢了,用這筆貸款有什么方法周轉(zhuǎn)下
老師,稅務(wù)師考試可以用V模式嗎?
老師,出口企業(yè)2024年的銷售開(kāi)票金額比稅務(wù)系統(tǒng)比對(duì)的出口總額少了21000元,核對(duì)了開(kāi)票時(shí)出口美元金額和開(kāi)票匯率都是按出口日期當(dāng)月首個(gè)工作日的匯率計(jì)算開(kāi)票無(wú)誤,先稅管打電話通知要按稅務(wù)的出口金額來(lái)申報(bào)2024年度的營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)差額稅務(wù)處理要怎么調(diào)整?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
一般納稅人增值稅13%附加稅7+3+2 企業(yè)所得稅25% 這稅重疊嗎?沒(méi)有減免政策時(shí)要交這么多稅嗎?
老師 2025年企業(yè)所得稅一般納稅人什么時(shí)候認(rèn)定稅率是25% 現(xiàn)在資產(chǎn)總額是5000萬(wàn)了
老師,月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的這個(gè)分錄自己還需要做什么分錄
老師,這個(gè)怎樣找我的開(kāi)戶行
老師,老板讓員工去培訓(xùn),然后給了培訓(xùn)時(shí)的住酒店吃飯等費(fèi)用,這個(gè)不是要寫借款審批單嗎?借款事由寫什么呢?(不是培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)報(bào)名的費(fèi)用公司已經(jīng)交了)
老師,養(yǎng)老服務(wù)院的扶貧款放屬于營(yíng)業(yè)外在那個(gè)科目中
收到不是應(yīng)該記上級(jí)補(bǔ)助收入嗎?
老師是工會(huì)賬戶的分錄
你們是專門工會(huì)做的帳套就是上級(jí)補(bǔ)助收入
是的那支出怎么做
那個(gè)是幼兒園的經(jīng)營(yíng)支出,跟工會(huì)活動(dòng)無(wú)關(guān)哈,只能算是借款給幼兒園使用