同學(xué),你好
比如你取的發(fā)票不含稅金額100,稅額3,價(jià)稅合計(jì)103。
你現(xiàn)在按照9%抵扣,稅額是9,不含稅金額就是103-9=94
從小規(guī)模納稅人處購入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務(wù)代開的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款×9%來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
一般納稅人取得小規(guī)模納稅人開具的專票3%稅率,購入的農(nóng)產(chǎn)品,入賬可以按照9%的進(jìn)項(xiàng)抵扣? 會(huì)計(jì)分錄? 認(rèn)證平臺(tái)上勾選? 如果購入的是免稅產(chǎn)品呢?分錄怎么做?
第2個(gè)業(yè)務(wù),紅色標(biāo)注的部分,為什么按小規(guī)模納稅人專票上的稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按道理從小規(guī)模納稅人取得3%專票,按照不含稅金額乘以9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額啊
小規(guī)模納稅人開具3%的農(nóng)產(chǎn)品專票,我們可以按照票面金額的9%計(jì)算抵扣,如果小規(guī)模納稅人開具的是普票呢,是否可以進(jìn)行計(jì)算抵扣?
農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng),小規(guī)模納稅人不是開專票只能按專票上稅額來抵扣進(jìn)項(xiàng)了嗎?只有開普票才能計(jì)算抵扣9的,不是這樣嗎
C&f成交方式下,運(yùn)費(fèi)支付的跟報(bào)關(guān)單上的金額有差異,在收匯時(shí)差異怎么入賬?因?yàn)槭諈R時(shí)本身跟之前的確認(rèn)收入時(shí)就有差異?
老師你好,國內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開具增值稅專用發(fā)票給境外公司嗎?
匯算清繳的稅款做到了本期發(fā)生額增加了1000多,這樣可以嗎?
老師你好,國內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,一個(gè)季度加油費(fèi)開多少算合理
老師如果委托一達(dá)通出口,做了代辦退稅備案,后期我還能不通過一達(dá)通出口,自己自營出口,然后自己申請(qǐng)退稅嗎
老師好,請(qǐng)問我們把公司車子賣了走的固定資產(chǎn)清理,沒有用主營業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目,導(dǎo)致利潤表上銷售額和增值稅納稅申報(bào)表系統(tǒng)上跳出的銷售額有了差異,這是正常的嗎?
對(duì)公打私戶,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
財(cái)務(wù)軟件怎么領(lǐng)怎么用
老師您好,我們現(xiàn)在專管員要租賃合同和發(fā)票,我們要得去稅務(wù)局代開發(fā)票,現(xiàn)在是有產(chǎn)權(quán)證明和沒有產(chǎn)權(quán)證明交的稅一樣嗎
這種抵扣,如果是勾選認(rèn)證的話,會(huì)顯示抵扣3還是9呢
同學(xué),你好
抵扣會(huì)是9%的
很好奇,發(fā)票上進(jìn)項(xiàng)稅額是3,勾選后系統(tǒng)上會(huì)自動(dòng)顯示勾選結(jié)果是9嗎
同學(xué),你好
是的,會(huì)顯示9%的
電子稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別開票的內(nèi)容是否是農(nóng)產(chǎn)品嗎?
同學(xué),你好
嗯嗯,是的