是的 不勾選 自己計算抵扣 也是計算抵扣 借庫存商品 進(jìn)項 貸銀行存款
你好,老師,一般納稅人的企業(yè)從小規(guī)模納稅人那兒取得3%的專票農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅,這3%需要到平臺認(rèn)證嗎?認(rèn)證以后還需要轉(zhuǎn)出再計算抵扣9%么,還是怎么做?
一般納稅人取得小規(guī)模納稅人開具的專票3%稅率,購入的農(nóng)產(chǎn)品,入賬可以按照9%的進(jìn)項抵扣? 會計分錄? 認(rèn)證平臺上勾選? 如果購入的是免稅產(chǎn)品呢?分錄怎么做?
第2個業(yè)務(wù),紅色標(biāo)注的部分,為什么按小規(guī)模納稅人專票上的稅額抵扣進(jìn)項稅,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按道理從小規(guī)模納稅人取得3%專票,按照不含稅金額乘以9%計算抵扣進(jìn)項稅額啊
一般納稅人收到苗木公司開具的3%稅率的增值稅專用發(fā)票,勾選時選擇待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票--從小規(guī)模處購入的專票,是按照票面稅額抵扣還是按照票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣?
請問下 我是一般納稅人,取得對方開進(jìn)來的免稅農(nóng)產(chǎn)品藍(lán)莓的普通發(fā)票,它的進(jìn)項是可以抵扣的,按9個點進(jìn)行抵扣,它的會計分錄怎么入賬
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價值為 1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值和賬面價值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權(quán)應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為( )萬元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項報告,涉稅事項聯(lián)系人填寫外省項目安裝負(fù)責(zé)人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運費會計分錄怎么做
老師,為啥財務(wù)要審核別人錄的進(jìn)貨單銷售單,那個系統(tǒng)呢?
老師,攝像機(jī)、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時稅收分類編碼選哪一個?
老師,因為質(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個稅由甲方承擔(dān),說個稅稅率20%會幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個人所得稅退稅,但是甲方上個月有一筆7.5w項目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個稅
老師還有個疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個李員工的姓名,這個我怎么做賬啊
問問你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項稅額是50,進(jìn)項稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進(jìn)項稅大于銷項稅有留抵稅額這個前提條件才能退稅嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市一個月一付房租費會計分錄怎么做
報稅怎么報?專票認(rèn)證抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)沒有上傳到稅務(wù)局系統(tǒng)呢
附表二,購入農(nóng)產(chǎn)品一欄自己填寫。
購入的農(nóng)產(chǎn)品不是免稅產(chǎn)品呢?是按照專票上的稅額勾選認(rèn)證抵扣嗎
銷售方免稅 你們可以抵扣
?您再審一下題
農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的 小規(guī)模開1% 安9%抵扣
好的 謝謝
不是農(nóng)產(chǎn)品 是普通的商品3% 購入方按照票面稅額抵扣對吧
開專票 安發(fā)票稅額抵扣