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老師開票金額是1000元,稅額是60元,報(bào)銷只報(bào)銷了價(jià)稅合計(jì)900元,金額是849.06元,稅額是50.94元,分錄為借:管理費(fèi)用 849.06 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款 900元,票上稅額和實(shí)際抵扣差9.06元,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢。

2025-09-18 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-18 10:35

借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 倒推 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 60 貸:銀行存款 1000 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 9.06

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不是 按發(fā)票的稅額做進(jìn)項(xiàng) 沒有支付的做營(yíng)業(yè)外收入 借管理費(fèi)用20000 進(jìn)項(xiàng)200 貸銀行存款20100 營(yíng)業(yè)外收入100
2021-01-02
您好,這樣做分錄沒錯(cuò)
2021-01-02
第一個(gè)計(jì)提的借方三級(jí)科目轉(zhuǎn)出未交增值稅 其他的對(duì)
2021-07-29
同學(xué)你好,這個(gè)不做項(xiàng)的; 支付時(shí) 借,管理費(fèi)用440 貸,銀行存款440 抵稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款440 貸,管理費(fèi)用440
2020-11-27
你好這個(gè)做借進(jìn)項(xiàng)稅額-0.6萬,貸-其他應(yīng)付款-10萬 貸以前年度損益調(diào)整9.4萬,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,9.4萬貸未分配利潤(rùn),9.4萬
2021-06-30
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