可以的 可以這么做的
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)銷售貨物有這兩種情形:1.當(dāng)月預(yù)收貨款,也已發(fā)貨,但要下月才開(kāi)票;2.當(dāng)月已發(fā)貨,要下月才收到款和開(kāi)票給對(duì)方。以前咨詢過(guò)稅務(wù)管理員,說(shuō)申報(bào)增值稅如果有開(kāi)票就按開(kāi)票的月份進(jìn)行申報(bào),以上兩種情況,是不是都只能下月再確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呢?
某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù):A、銷售貨物價(jià)款500萬(wàn)元;以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物價(jià)稅合計(jì)款80萬(wàn)元(已扣除收購(gòu)以舊貨支付款額10萬(wàn)元),將100萬(wàn)元的自產(chǎn)貨物用于投資聯(lián)營(yíng)企業(yè)。B、購(gòu)入原材料金額200萬(wàn)元已付款,專用發(fā)票上注明增值稅26萬(wàn)元,同時(shí)支付貨物運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,取得貨運(yùn)發(fā)票;另購(gòu)貨物金額100萬(wàn)元,未付款,未取得專用發(fā)票。計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額
1、某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù):A、銷售貨物價(jià)款500萬(wàn)元;以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物價(jià)稅合計(jì)款80萬(wàn)元(已扣除收購(gòu)以舊貨支付款額10萬(wàn)元),將100萬(wàn)元的自產(chǎn)貨物用于投資聯(lián)營(yíng)企業(yè)B、購(gòu)入原材料金額200萬(wàn)元已付款,專用發(fā)票上注明增值稅26萬(wàn)元,同時(shí)支付貨物運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,取得貨運(yùn)發(fā)票;另購(gòu)貨物金額100萬(wàn)元,未付款,未取得專用發(fā)票計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額
某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù):A、銷售貨物價(jià)款500萬(wàn)元;以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物價(jià)稅合計(jì)款80萬(wàn)元(已扣除收購(gòu)以舊貨支付款額10萬(wàn)元),將100萬(wàn)元的自產(chǎn)貨物用于投資聯(lián)營(yíng)企業(yè)。B、購(gòu)入原材料金額200萬(wàn)元已付款,專用發(fā)票上注明增值稅26萬(wàn)元,同時(shí)支付貨物運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,取得貨運(yùn)發(fā)票;另購(gòu)貨物金額100萬(wàn)元,未付款未取得專用發(fā)票。計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額
你好!老師,我是小規(guī)模納稅人,購(gòu)的貨已到,貨款股東墊付,對(duì)方發(fā)票要下月才能開(kāi),我這邊貨已銷售出去,請(qǐng)問(wèn)我這些會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問(wèn)公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開(kāi)發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說(shuō)要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開(kāi)錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開(kāi)的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?他們想合在一起開(kāi)可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開(kāi)發(fā)票,說(shuō)是水表和電表都是他們名下的戶,沒(méi)法給我們開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開(kāi)紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以