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老師,其他應(yīng)付款有借方余額,發(fā)票拿不回來。可以把費(fèi)用計(jì)入營業(yè)外支出嗎?還是如何處理

2025-09-16 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-16 16:34

還是正常計(jì)入成本費(fèi)用,匯算時(shí)納稅調(diào)增

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快賬用戶8446 追問 2025-09-16 16:35

現(xiàn)在要稅務(wù)注銷,那是要如何處理?

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齊紅老師 解答 2025-09-16 16:35

還是正常計(jì)入成本費(fèi)用,報(bào)稅的時(shí)候納稅調(diào)增

頭像
快賬用戶8446 追問 2025-09-16 16:36

會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-16 16:41

借:實(shí)際付款需要做的成本費(fèi)用科目 貸:其他應(yīng)付款

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還是正常計(jì)入成本費(fèi)用,匯算時(shí)納稅調(diào)增
2025-09-16
你好,如果是確定無法收回的,是計(jì)入營業(yè)外支出的,沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
2021-07-27
同學(xué),你好 可以把收不回來的做到營業(yè)外支出 可以的
2024-10-15
是的,就是那樣處理的
2024-12-25
你好,你們這個(gè)計(jì)入收入的話,沒問題的
2022-01-18
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