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老師,我們是掛靠了一個有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對方自己提供進(jìn)項票,我們要給他多少錢合適呢?總合同金額是1134000,他們開出的銷項票是9個點,我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢比較合理,我們開過去30萬的材料票了!怎么核算好
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續(xù)費,讓我算一下,對方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應(yīng)該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續(xù)費,如果要交稅的話,我們自己出,
老師好!我要掛靠公司建筑,一般納稅人,300萬工程款,增值稅我提供200萬材料,公司還要收我含稅費用0.1481,由此算出我沒有利潤,想請教老師,對方收我多少個點合理
老師,我想問一下,有個客戶一次性打了100多萬,我們公司屬于有限公司屬于建筑工程類的,如果開票100萬*1.01=1萬的稅,所得稅100減去成本那也要交,5萬少一點,然后怎么合理合法少交增值稅稅,比如預(yù)繳按季度,一下成本卻沒有那么多,怎么讓預(yù)繳企業(yè)所得稅少預(yù)繳,雖然匯算清繳可以按年的成本,可是季度預(yù)繳按季預(yù)繳,多預(yù)繳了,年度匯算清繳成本增加,那么到時候退稅怕查賬,怎么合理合法避稅呢
老師,我想問下,我們以個人的名字開了材料款給有一家公司,但是之前已經(jīng)開了120 萬的發(fā)票,稅款個體經(jīng)營所得大概有12000元,但是現(xiàn)在總的開了3634275.47元的發(fā)票,之前120萬的是核定征收的,現(xiàn)在是查賬征收了,在不交稅的前提下,我如何推算出來,我還需要多少成本呀
計提工資和管理費多計提了一分錢,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師我們是代理,客戶從美團(tuán)下單酒店,我們再去酒店下單掙取中間差額的賬務(wù)處理怎么做
比如法人開了A公司和B公司在A公司和B公司都報了工薪兩公司都可以扣除5000元是嗎?
老師個稅報了,職工要現(xiàn)金發(fā)工資可以嗎
海鮮流通環(huán)節(jié)開票是免稅的嗎?
三方貿(mào)易的報關(guān)單怎么填
明星成立工作室一般按什么繳稅
老師,實際工作中,例如7月份的所有業(yè)務(wù),我可不可以在8月1號~10號做憑證和登賬簿?
開場地租賃會議費的發(fā)票備注欄房產(chǎn)證號必須填嗎
老師,我的營業(yè)執(zhí)照里面有一項信息技術(shù)推廣服務(wù)和廣告業(yè),能否開視頻制作的發(fā)票?
您好,貿(mào)易公司走賬100萬材料(成本,假設(shè)含稅)、增值20萬、開120萬發(fā)票出去(含稅),一般納稅人主要交增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅,增值稅按13%算,銷項稅是120÷(1%2B13%)×13%≈13.8053萬,進(jìn)項稅是100÷(1%2B13%)×13%≈11.5044萬,增值稅≈13.8053?11.5044≈2.3009萬;附加稅按增值稅12%算≈2.3009×12%≈0.2761萬;利潤≈120÷(1%2B13%)?100÷(1%2B13%)≈106.1947?88.4956≈17.6991萬,企業(yè)所得稅按25%算≈17.6991×25%≈4.4248萬;總稅負(fù)≈2.3009%2B0.2761%2B4.4248≈7.0018萬,約占開票120萬的7.0018÷120≈5.83%,也就是走120萬大概要交7萬塊稅,如果100萬材料沒進(jìn)項發(fā)票,增值稅≈13.8053萬,總稅負(fù)更高可能到17萬左右,稅負(fù)比例也更高,所以關(guān)鍵看有沒有100萬的進(jìn)項專票,有進(jìn)項的話稅負(fù)約5%到6%,沒進(jìn)項稅負(fù)可能高達(dá)14%以上,而且虛構(gòu)交易走賬有法律風(fēng)險,不建議亂操作。
老師如果有進(jìn)項發(fā)票,收多少個點,多少錢合適呢?
?您好,有進(jìn)項發(fā)票(100萬材料有專票),走賬開120萬發(fā)票出去,主要交增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅,銷項稅約13.8萬,進(jìn)項稅約11.5萬,增值稅約2.3萬,附加稅約0.28萬,企業(yè)所得稅約4.4萬,總稅負(fù)大約7萬元,收稅點約5.8%到6%(7萬÷120萬),合適金額是開120萬發(fā)票材料成本100萬且有進(jìn)項專票的情況下,交稅約7萬,凈利潤約13萬左右,前提是業(yè)務(wù)真實、有合規(guī)發(fā)票,不能虛開發(fā)票。
如果對方給20萬可以嗎
?您好,對方給20萬夠覆蓋有進(jìn)項情況下約7萬的稅費還有盈余但前提是業(yè)務(wù)必須真實且有100萬材料進(jìn)項發(fā)票不能虛構(gòu)交易否則違法風(fēng)險很高虛開發(fā)票會被查實補稅罰款甚至追究刑事責(zé)任不建議為賺這20萬冒險走賬開票法律風(fēng)險遠(yuǎn)大于收益。
請問小微企業(yè)所得稅有優(yōu)惠嗎?
您好,有的,稅率很低,才5%
企業(yè)所得稅是這樣算的嗎?17.69*0.05=0.8845
您好,是的,小微企業(yè)是這樣計算的