同學(xué),你好
不是
應(yīng)納稅所得額不是利潤總額或凈利潤,而是根據(jù)稅法規(guī)定,納稅人在一定期間內(nèi)的應(yīng)稅收入減除允許減除的支出后的余額。
老師應(yīng)納稅所得額不是利潤總額吧,應(yīng)納稅所得額是調(diào)整過的,利潤總額沒調(diào)整的!
老師,應(yīng)納稅所得額是不是就是指利潤總額?
應(yīng)納稅所得稅就是利潤總額是嗎
應(yīng)納稅所得額就是利潤表的利潤總額嗎?
應(yīng)納稅所得額是凈利潤還是利潤總額呢,應(yīng)納所得稅額是指
用銀行存款支付A,B,C三種材料費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)1000元,其中A材料運(yùn)輸費(fèi)190元, B,C兩種材料的運(yùn)輸費(fèi)810元,B, C怎么求呢?還有會(huì)計(jì)分錄
老師,我公司租的辦公場地,A公司沒開發(fā)票,A公司老板說的他們也是租的,相當(dāng)于我不是直接租房東的,像這種情況A公司能開租賃發(fā)票給我們嗎?
請問老師,甲公司是聯(lián)營企業(yè),乙集體所有制,當(dāng)時(shí)投入的地作為投資,加全民制聯(lián)營。請問甲公司分給乙的算是什么呢?
老師,您好,我的一個(gè)客戶要出租商鋪,他是小規(guī)模,是不是也是增值稅稅率為5%,是不是還要交房產(chǎn)稅?并且在開電子發(fā)票的時(shí)候要填寫不動(dòng)產(chǎn)信息。
您好,老師,公司法人未交社保,也沒發(fā)工資,個(gè)稅零申報(bào)合理嗎
職工全員一次獎(jiǎng)金剛超36000一點(diǎn),用全年一次計(jì)算就得3000多,要是并入工資薪金就2000多,用哪個(gè)上好,但是就怕匯算清繳時(shí)有變化,或者是現(xiàn)在按多的全年一次交,匯算清繳時(shí)再選擇并入工資薪金,到時(shí)再退也可以吧,您看按哪個(gè)方法交比較好呢?
老師,請問8月份我們收到社銀平臺(tái)給我們一筆穩(wěn)崗返還金額498,請問這個(gè)怎么入賬,計(jì)入什么科目
公司招聘新員工,抽職工監(jiān)考勞務(wù)費(fèi)可要交個(gè)稅,如要交并入職工薪酬交可以嗎?
老師,如果公司全額承擔(dān)職工社保,那個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)部分,還用體現(xiàn)在工資表和個(gè)稅申報(bào)表嗎?
老師,在匯總表要把明細(xì)表的數(shù)據(jù)弄在匯總表里,用哪個(gè)函數(shù)?樸老師
我知道,你說的是調(diào)增調(diào)減后,如果不考慮這個(gè)調(diào)增調(diào)減,就是我說 的那樣吧
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
調(diào)增調(diào)減就是匯算清繳才有這個(gè),就是平時(shí)的話利潤總額就是應(yīng)納稅所得額沒錯(cuò)哦
同學(xué),你好
對(duì),沒有錯(cuò)
好的,謝謝,公益捐贈(zèng)是不超過利潤總額的12%允許稅前扣除對(duì)吧
同學(xué),你好
嗯嗯,是的