你好,如果沒(méi)有其他業(yè)務(wù),是不需要的。
生產(chǎn)出口型企業(yè),有內(nèi)銷外銷,基本上每個(gè)月都能申報(bào)出口退稅,申報(bào)了出口退稅之后,增值稅就不需要繳納了,每個(gè)月都申報(bào)出口退稅不繳納增值稅的話,這樣合適么
生產(chǎn)型企業(yè)有出口也有內(nèi)銷,有出口貨物的免抵退銷售額,如何計(jì)算免抵增值稅稅額,是否需要繳納附加稅費(fèi)呢
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,如果所屬期的內(nèi)銷比較多,進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)之后,沒(méi)有留底稅額,也就是當(dāng)期應(yīng)納稅額大于零,需要繳納增值稅,還需要計(jì)算免抵退稅額嗎?這樣的話,肯定要交稅,不用退稅了。
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè) 本期申報(bào)了免抵退稅 有應(yīng)納稅額 沒(méi)有期末留抵稅的情況 是不是要做這一筆分錄啊 摘要這樣寫對(duì)不對(duì) 那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷(還有出口退稅)這個(gè)子科目的余額最后怎么辦
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,內(nèi)銷銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅-不得免抵稅額)大于0,是要交增值稅嗎?
公司招聘新員工,抽職工監(jiān)考勞務(wù)費(fèi)可要交個(gè)稅,如要交并入職工薪酬交可以嗎?
老師,如果公司全額承擔(dān)職工社保,那個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)部分,還用體現(xiàn)在工資表和個(gè)稅申報(bào)表嗎?
老師,在匯總表要把明細(xì)表的數(shù)據(jù)弄在匯總表里,用哪個(gè)函數(shù)?樸老師
老師,哪些日常費(fèi)用取得票可以抵扣所得稅呀
老師,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓公司的具體流程是什么,過(guò)程中具體怎么操作,麻煩講解詳細(xì)一點(diǎn),謝謝我是江蘇省南京市的
職工出差伙食補(bǔ)助及日補(bǔ)助可要交個(gè)稅
老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月發(fā)貨數(shù)不一定全部開(kāi)票了,有可能次月開(kāi)票,所以庫(kù)存和實(shí)物盤點(diǎn)會(huì)有差異,這一點(diǎn)該怎么同步優(yōu)化?樸老師回答
老師,我公司是家有限合伙企業(yè)?,F(xiàn)在把已投企業(yè)的股權(quán)賣給自然人。1.對(duì)于有限合伙來(lái)說(shuō),需要繳納哪些稅?2.需要為受讓方(自然人代扣代繳稅嗎?)
老師好,我單位是軟件生產(chǎn)企業(yè),購(gòu)進(jìn)的鉛酸蓄電池有單獨(dú)售賣的,也有作為配件用到產(chǎn)品里去,那么電池的消費(fèi)稅怎么計(jì)算?
老師,其他應(yīng)收款老板余額付50萬(wàn),其他應(yīng)付款老板余額60萬(wàn),已經(jīng)不曉得什么意思了