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生產(chǎn)型出口企業(yè) 本月內(nèi)銷要交9000多的增值稅 有免抵退稅額14000多,這個(gè)還需要繳稅嗎?

2025-09-15 11:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-15 11:06

你好,如果沒(méi)有其他業(yè)務(wù),是不需要的。

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你好,如果沒(méi)有其他業(yè)務(wù),是不需要的。
2025-09-15
您好 當(dāng)期未留抵稅額為零時(shí),當(dāng)期免抵稅額等于當(dāng)期免抵退稅額,也就是當(dāng)期免抵退稅額全部沖減內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額,當(dāng)期末留抵稅額不為零時(shí),當(dāng)期免抵退稅額與期末留抵稅額哪個(gè)數(shù)小,哪個(gè)數(shù)就是當(dāng)期應(yīng)退稅額,他們的差就是當(dāng)期免抵稅額,當(dāng)期免抵稅額計(jì)算繳納增值稅附加
2021-03-19
同學(xué)你好 沒(méi)法計(jì)算了
2022-11-07
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-06-15
你好,當(dāng)期應(yīng)收銷售收入=26735.78/13%=205659.85元,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=26735.78-4361.29-4023=18351.49元,按照稅負(fù)率應(yīng)納增值稅=205659.85*3.5%=7198.09元,應(yīng)認(rèn)證=18351.49-7198.09=11153.4元
2020-09-04
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