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老師,24年有費用沒入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有9000元費用24年開了票,然后今年8月付款的!那這個需要怎么處理!是小會計準則的,是不是不能通過以前年度損益調(diào)整科目處理?

2025-09-15 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-15 08:59

你好,那個是直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤就行

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快賬用戶1114 追問 2025-09-15 09:04

那我已經(jīng)過了24年匯算清繳,我是不是也要同時改這個匯算清繳報表?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 09:05

是的,要稅前扣除,就得修改上年的報表,然后重新匯算

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快賬用戶1114 追問 2025-09-15 09:11

改是改財報就可以了嗎!調(diào)增調(diào)減那個就不需要搞是吧?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 09:15

是的,修改報表后,按正確的利潤表申報

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快賬用戶1114 追問 2025-09-15 09:16

這算是調(diào)表不調(diào)賬,然后賬就是8月這邊付款是調(diào)整了?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 09:17

是的,直接修改上年的年度報表,然后做匯算

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快賬用戶1114 追問 2025-09-15 09:23

你看就是更正24年度財報,和匯算清繳的企業(yè)所得稅年度納稅表是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 09:24

是的,就是那個意思的

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快賬用戶1114 追問 2025-09-15 09:51

企業(yè)所得稅調(diào)整報表我這個情況需要調(diào)整哪里?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 09:53

我要辦稅-稅費申報及繳納—財務報表報送-財務報表報送及更正 我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢

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快賬用戶1114 追問 2025-09-15 09:57

這個我知道,我意思表單中有哪些報表要改,還是直接改主表就可以了!還有了解企業(yè)所得稅主表中營業(yè)收入含營業(yè)外收入(這個不到30萬營業(yè)額的增值稅免征的優(yōu)惠補貼)

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齊紅老師 解答 2025-09-15 10:01

根據(jù)利潤表重新改涉及到的項目

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直接補計提折舊 ,做為25年損益
2025-02-27
不需要,小企業(yè)會計準則,是未來適用法,放到2024就可以了
2024-03-12
您好,金額這么小,直接記入當期費用就行了
2024-03-12
您好,是的,您的理解非常正確。直接用未分配利潤科目
2021-03-04
新年好,發(fā)現(xiàn)去年12月份的利息費用(等額本息)記少了,借款記多了,你當時的分錄是??
2022-02-09
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