如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,
我們公司2020年買了一輛二手車 現(xiàn)在要將其賣出,然后呢取得了二手車的統(tǒng)一銷售發(fā)票,請問這應該如何做帳繳納增值稅
公司名下有一輛車,這輛車是二手車,為什么說是二手車呢,因為買的時候,發(fā)票就是二手車銷售發(fā)票。現(xiàn)在,公司要把這個車賣出去,賣給個人,就是自然人,公司肯定是要開發(fā)票給個人的,我知道要繳納增值稅及附加稅,但是這個增值稅我怎么繳納呢?
某二手車經(jīng)銷企業(yè)2022年1月銷售其收購的二手車,共取得含稅銷售額482.4萬元。其中部分二手車輛應購買方要求開具了增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上注明的價款為200萬元。該二手車經(jīng)銷商1月應繳納的增值稅為2.4萬元。 這200萬元專票怎么考慮呢?
甲企業(yè)經(jīng)營范圍中有二手車經(jīng)銷,但企業(yè)收購的二手車及賣出的二手車的發(fā)票均不是自己開具,二是通過二手車交易市場代開的,假設甲公司購進二手車60000,賣出是65000,這種情況甲是不是甲公司的銷售額為:65000/(1+0.5%)=64676.62,此金額的2.5%在應納稅減征填報?季度銷售額也是不超30萬免征增值稅?超額按0.5%納稅?
我們是二手車經(jīng)銷企業(yè),把二手車賣給一般納稅人公司,他們跟我們要增值稅專用發(fā)票,我們開給了他們專用發(fā)票(按車價開的),還開了二手車發(fā)票,如果一個季度銷售額超了30萬,是不是既要交這張專票的稅,又要交5%稅的稅
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個要怎么計算
老師你好,接手一家小公司,對方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當月作廢和跨月紅沖的,請問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務局里面導出來開票明細來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費,是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請問老師我們公司把餐飲外包給一個餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費,我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務,把承接業(yè)務中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當于重復征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務,餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請教個問題,像一些建筑企業(yè)都有預交增值稅的情況,如果我當月算出來應交增值稅1000,因為提前預交了300,當月只需再繳納700,那我算附加稅的時候計稅基礎是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們在9年前租了倉庫,當時給了押金,對方也給了押金收據(jù),財務把押金收據(jù)裝訂了,時間比較久了,押金收據(jù)估計不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
我想知道怎么寫這個分錄呢
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入