您好,實(shí)際是要計(jì)入到哪里了?
以前年度記賬有誤,請問本年度如何調(diào)整:?20年錯(cuò)記,借:管理費(fèi)用-工會費(fèi)42000,貸:其他應(yīng)付款-工會42000,正確應(yīng)為:借:管理費(fèi)用-工會費(fèi)4200,貸:其他應(yīng)付款-工會4200,請問本年度如何調(diào)整?
老師,你好!發(fā)現(xiàn)以前年度的會計(jì)分錄錯(cuò)誤,錯(cuò)誤的是 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,正確的應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,金額是沒問題的,請問怎么調(diào)整???
2022年有一筆業(yè)務(wù)錯(cuò)誤分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,正確分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,2023年2月份發(fā)現(xiàn)之前錯(cuò)誤,怎么調(diào)整分錄
老師,正確賬務(wù)處理應(yīng)該是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用。我做成了借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。請問用一筆賬如何進(jìn)行調(diào)整
老師,我們以前年度的管理費(fèi)用科目多記賬了現(xiàn)在該怎么填呢,以前錯(cuò)誤的憑證是借:管理費(fèi)用,貸:銀存,正確的該是,借;應(yīng)收xx款,貸銀存
預(yù)付賬款收不回來審計(jì)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來,轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請問一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來的,那這新入的股東就會問,從他加入后,他可以分到多少利潤,這個(gè)是怎么算的
老師,零工平臺收入要繳稅嗎
老師我看了一下電子稅務(wù)局有進(jìn)項(xiàng)票300萬左右,不過之前會計(jì)沒有做記賬憑證,之前會計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我公司在網(wǎng)頁版申報(bào)個(gè)稅,有個(gè)員工是以前在這上班,離職了,上個(gè)月又過來,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅提示,上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,我這種情況在網(wǎng)頁版可以處理嗎?
月平均病人人數(shù)如何計(jì)算?
老師你好,是個(gè)商貿(mào)企業(yè),你說單位名下的車買點(diǎn),單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費(fèi),和主營沒關(guān)系,請問怎么記賬
實(shí)際計(jì)入到管理費(fèi)用的貸方? 100
管理費(fèi)用科目掛錯(cuò)方向在貸方,財(cái)務(wù)報(bào)表沒有顯示金額
100這個(gè)回答錯(cuò)誤,忽略
借:利潤分配-未分配
貸:銀行存款
不對老師,之前是借銀行存款,貸管理費(fèi)用,現(xiàn)在重新入賬,銀行存款這筆錢就已經(jīng)收到了呀,你這樣銀行減少了,對不上
我的意思這個(gè)正確的分錄要怎么做,你不是說是入管理費(fèi)用了嗎,實(shí)際是入哪個(gè)科目的