您好,這個一般是開現(xiàn)代服務大類里面的其他服務
老師您好,我公司為一般納稅人,給對方銷售了一批設備,設備為實驗室研究設備,本次還提供了安裝服務,現(xiàn)在要給對方開具安裝服務的專票,咨詢一下我這個安裝費的稅率是多少的,然后在開票系統(tǒng)中應該選擇哪個稅務編碼?感謝!
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項中,不得開具增值稅專用發(fā)票的有( )。(多選) A一般納稅人從事金融商品轉(zhuǎn)讓業(yè)務 B提供旅游服務選擇差額計稅的納稅人,向旅游服務購買方收取并支付給其他單位的住宿費 C小規(guī)模納稅人提供應稅勞務 D提供經(jīng)紀代理服務的納稅人,向委托方收取的政府性基金 【答案】ABD 老師為什么B是對的,我知道住宿費可以抵,但你享受了差額計稅,享受優(yōu)惠的,還可以開抵扣的?
老師中午好,昨天開了幾張小規(guī)模的專票,因業(yè)務需要急需開增值稅普票(這個月剛核定了專票),能不能再把普票限額給提高下?這個月再申請成一般納稅人,這就需要把小規(guī)模的專票給作廢調(diào),這樣有風險嗎?業(yè)務是真實存在的,因為項目到期,不提供發(fā)票對方合同規(guī)定要扣工程款。
你好,老師,發(fā)票想開“禮品”,請問分類編碼選擇什么。 營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是:“許可項目:生活美容服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:化妝品零售;家用電器銷售;食品銷售(僅銷售預包裝食品);養(yǎng)生保健服務(非醫(yī)療);美甲服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)” 這個經(jīng)營范圍能開“禮品”嗎
老師我想咨詢您一個問題: 公司是一般納稅人7月份確認一筆研發(fā)服務費收入54萬,同時已給對方開票,協(xié)議約定項目周期是6個月,但是我們屬于先收款后進行服務,這種情況下1:收款開票當月就要確認收入嗎?2:先走預收,等項目完工后再確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?3:分攤每月確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,老師哪種做法更合理呢
老師,進項一直沒認證,現(xiàn)在還可以抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅可以開專票嗎?幾個點
注冊公司,一個人注冊好還是兩個人呢?有什么區(qū)別嗎?
實習生需要申報個稅嗎?協(xié)議時間大多數(shù)在6個月左右。是按照勞務報酬還是按照工資薪金申報?有沒有針對實習生申報的個稅有減免情況?
您好~想咨詢下,歷史發(fā)票本月紅沖,重新開了,電子系統(tǒng)進項稅額轉(zhuǎn)出情況查詢,為什么【未轉(zhuǎn)出】、【未紅沖】?系統(tǒng)本月需要操作什么嗎?
老師,請問從農(nóng)民哪里購進的蔬菜,再直接賣給供應商,這種屬于免稅的嗎?
老師,托收是進出口才用嗎?公司去水廠交電費,也可以用托收嗎?
小規(guī)模能開一個點的銷售貨物的發(fā)票嗎老師
你好老師,請問我們有個掛靠單位。20年,21年這兩年開了一些發(fā)票,當時只提供了專票抵扣成本。差額的普票沒提供,這樣的話他們項目利潤達到了100多,因為我們公司的成本多,所以就沒問掛靠方要差額的普票,我們企業(yè)自己交的所得稅。請問今年我們跟他們掛靠方算這一塊企業(yè)所得稅的時候,他們的意思不想補這塊稅,意思是再把當時20年,21年差的這些票今年再補上,不給我們補稅。這樣行嗎
老師公司賬上其他應付款金額有點大怎么辦
老師 具體名稱是緊縮場暗室靜區(qū)仿真服務? 這樣呢?
現(xiàn)代服務*仿真服務,這樣開就可以了