同學(xué),你好
不需要加上應(yīng)收和應(yīng)付的
權(quán)責(zé)發(fā)生制里收入與費(fèi)用,指的是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款嗎?收付實(shí)現(xiàn)制里的收入與費(fèi)用,指的是實(shí)際收到的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款以及實(shí)際支付出去的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款嗎?
老師好:公司成立時(shí),實(shí)收資本200萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款 200萬(wàn)貸:實(shí)收資本200萬(wàn) 實(shí)際沒(méi)有收到,現(xiàn)在銀行賬和實(shí)際銀行對(duì)不上,怎么調(diào)
老師工程施工和工程結(jié)算最終要沖平,如果有差額怎么辦?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本是根據(jù)施工進(jìn)度來(lái)核算? 還是實(shí)際開(kāi)具的發(fā)票和實(shí)際發(fā)生的成本來(lái)核算?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,建筑公司的內(nèi)賬,可以按實(shí)際支付的工程施工明細(xì)下的成本和實(shí)際的收入進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是要按照完工百分比確認(rèn)收入和成本呢?
你好老師,項(xiàng)目的利潤(rùn)是用收入減去費(fèi)用,那這個(gè)收入大家是用項(xiàng)目實(shí)際收到的錢(qián)減去項(xiàng)目實(shí)際支出的錢(qián)。還是用開(kāi)票確認(rèn)的收入減去項(xiàng)目實(shí)際支出和應(yīng)付的利潤(rùn)呢
老師好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按照板塊填寫(xiě)怎么填寫(xiě)
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎?
老師,免抵退稅匯總申報(bào)表在哪里找,
會(huì)計(jì)學(xué)堂這個(gè)怎么去掉想用這個(gè)文檔
老師,紙質(zhì)火車(chē)票填寫(xiě)報(bào)表附二表,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)第幾欄次?
老師,銀行流水支出的金額備注了人工費(fèi)或者勞務(wù)費(fèi)都是可以去個(gè)稅扣繳端報(bào)個(gè)稅的把
收到供應(yīng)商的退款,同時(shí)負(fù)數(shù)專用發(fā)票也開(kāi)來(lái)了, 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅a,記賬時(shí)是怎么處理的?是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出+a,還是進(jìn)項(xiàng)稅-a?
老師你好,我們是代賬公司的,現(xiàn)在接到一盤(pán)賬,對(duì)方會(huì)計(jì)不交接賬號(hào)密碼我們,現(xiàn)在我們可以叫法人重新綁定企業(yè),重設(shè)賬號(hào)和密碼嗎?
老師,我們公司,每個(gè)月通行費(fèi)有幾十上百?gòu)?,大部分每張都是幾塊十幾塊錢(qián),這個(gè)有沒(méi)有什么辦法,不用打印啊,太多了,可以寫(xiě)一個(gè)總的明細(xì)表嗎,謝謝
老師公司向個(gè)人租了輛車(chē),一個(gè)多月約定租金5000元,后來(lái)車(chē)主說(shuō)車(chē)子不租了,租金也不收了,我們充值了油卡還留二千多給車(chē)主抵了租金,這一個(gè)月期間我們油費(fèi)二千多能正常入帳嗎?總的充值了5000元?