要做到應(yīng)付職工薪酬里面
老師,我們每個(gè)月發(fā)給員工的餐補(bǔ)是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎?這個(gè)福利費(fèi)要并入應(yīng)付職工薪酬-工資里一起繳納個(gè)稅嗎?
管理人員年終獎(jiǎng)發(fā)放,做了應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金,津貼和補(bǔ)助里面,那計(jì)提的話是直接做管理費(fèi)用-員工工資嗎?
老師,公司給員工組長(zhǎng)的獎(jiǎng)勵(lì)是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——獎(jiǎng)金嗎?這樣是不是還要申報(bào)個(gè)稅
老師年終獎(jiǎng)計(jì)提時(shí),支付職工薪酬里面需要單獨(dú)添加個(gè)明細(xì)年終獎(jiǎng)還是直接計(jì)應(yīng)付職工應(yīng)酬-工資
老師請(qǐng)問(wèn)下我們公司發(fā)的員工獎(jiǎng)金做的時(shí)候做在了借:管理費(fèi)用-員工獎(jiǎng)金 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 支付資金的時(shí)候是:借應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 貸:銀行存款,但老板喊調(diào)整在管理費(fèi)用-職工薪酬里面,我應(yīng)該怎樣調(diào)整?
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅嗯,多少是按照5%的稅率征收?
公司購(gòu)買的米面油送個(gè)客戶的節(jié)禮該怎么走賬???
老師法人給公司轉(zhuǎn)錢,備注備用金,做庫(kù)存和銀行分錄嗎,還是做往來(lái)款
老師取進(jìn)來(lái)的成本發(fā)票大于了實(shí)際支付的金額怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)發(fā)票20萬(wàn),收現(xiàn)金 然后老板存入銀行,開(kāi)票,做賬借庫(kù)存現(xiàn)金20萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 存入銀行 借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金20萬(wàn)?
老師,問(wèn)一下關(guān)于生產(chǎn)會(huì)計(jì)這個(gè)崗位。她是不是要根據(jù)車間領(lǐng)用原材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,核算出來(lái)生產(chǎn)這批產(chǎn)品的總成本,根據(jù)產(chǎn)量,算出單位成本。
老師您好。我們是事業(yè)單位,2021年與其他單位合并,但賬務(wù)一直沒(méi)合并,單位合并后我們兩個(gè)單位各記各的,還有合并后新單位的賬也記,因?yàn)樨?cái)政把兩個(gè)單位的經(jīng)費(fèi)都轉(zhuǎn)到新賬戶。現(xiàn)在我原單位銀行賬戶核銷了,是不是需要把我單位的賬和新單位的合并,合并的話怎么處理。謝謝老師。
老師請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額計(jì)算 那包括獎(jiǎng)金嗎?
你好,問(wèn)一下,這個(gè)在上海讓提供近1年的個(gè)稅APP薪資流水在哪可以找出來(lái)
老師,請(qǐng)問(wèn)在建企業(yè)廠房要計(jì)提折舊嗎,還是等在建工程完工后一次性轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再計(jì)提折舊