還是要設(shè)置未開票收入,方便核算
老師。我們是餐飲行業(yè)。每個(gè)月會(huì)有一部分客戶不需要開票。但是掃碼付款的都是入對公賬戶的。那我在申報(bào)的時(shí)候是不是就應(yīng)該按每天實(shí)際的營業(yè)額申報(bào)?申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是已開發(fā)票部分填在開具發(fā)票那里。未開票的是填在納稅調(diào)整檢查那里嗎她
老師,我公司在美團(tuán)做外賣,美團(tuán)會(huì)扣一定的費(fèi)用后把款打入對公,我是按銀行入賬的金額做收入呢,還是按用戶再美團(tuán)上支付的金額做收入呢,美團(tuán)扣的費(fèi)用一部分給開發(fā)票,一部分沒有發(fā)票,是按用戶支付的金額做收入,有票的做有票的費(fèi)用,沒票的做沒票的費(fèi)用,沒票的這部分匯算清繳的時(shí)候調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎
老師好,我想請問一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個(gè)月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒有付款,但是因?yàn)?月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款,我直接按開票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師,我們舉辦一個(gè)大會(huì),參會(huì)人員掃公司的二維碼繳費(fèi),我打銀行回單的時(shí)候,大部分都是通過待清算商戶款項(xiàng)轉(zhuǎn)入對公賬戶的,只有一部分客戶是公對公轉(zhuǎn)入的,后臺(tái)把清算商戶里面的客戶全部梳理出來的,我們在開票的時(shí)候是開了所有公司的發(fā)票。現(xiàn)在的問題是:根據(jù)梳理的客戶開了全部客戶的發(fā)票,但是銀行入賬是入在了清算商戶里面的,就不能開的發(fā)票一個(gè)公司對應(yīng)銀行轉(zhuǎn)入的款,我怎么做賬呢?
老師,我們是酒店行業(yè),有很多就是攜程美團(tuán)打到對公賬戶的款,但是還有一部分是協(xié)議單位回到對公賬戶的款但是這部分是開票了的,我做收入的時(shí)候如果是按照銀行收入,是不是就不用區(qū)分開票未開票了,我每個(gè)月都會(huì)報(bào)未開票收入
為什么核定日期不行?什么情況?
這兩個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的不一樣的數(shù)據(jù)怎呢算出來的,尤其是往來科目一個(gè)是軟件做出來的,一個(gè)是我們財(cái)務(wù)總監(jiān)做出來的
老師節(jié)日快樂! 請教一個(gè)問題,現(xiàn)在社保新政策下,如果一個(gè)公司成立開始都沒有社保購買人員,這個(gè)會(huì)有什么影響???
合同名稱是協(xié)議,用交印花稅嗎
老師,我公司對外開一筆房租租賃的發(fā)票,但我公司沒有房產(chǎn)證也沒有土地證,這樣開有什么問題嗎
公司開了一張差額借票,賬務(wù)處理可以通過建立其他應(yīng)付款下的二級(jí)科目過渡嗎?比如借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)付款-A 等次月到了款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 再借:其他應(yīng)付款-A 貸:其他應(yīng)付款-對應(yīng)供應(yīng)商名稱
老師,問一下,個(gè)稅系統(tǒng)里面看到這個(gè)投訴,我沒看懂申訴的什么
如果個(gè)體戶開發(fā)票一年開了1,250,000,所以1,200,000是免所得稅的只繳納一50,000的所得稅?
請問所有者權(quán)益變動(dòng)表是什么意思
excel有 高亮行列功能嘛