是的,就是那樣子的哈
如果你在年前已經計入費用或者成本,在匯算清繳之前取得這個發(fā)票,那么就不用調整了。如果你在匯算清繳之前沒有取得這個發(fā)票,那么在匯算清繳的時候就要調增利潤。匯算清繳是次年5月份了,這個有開票日期限制嗎?屬于當年的已計提,但是開票日期并非當年,是次年1至5月的日期,要調增嗎?
本年暫估計提了費用,但是所得稅匯算清繳時沒有取得發(fā)票也把費用沖銷在次年了,匯算清繳還需要納稅調增嗎?次年沖銷費用以后利潤增加是不是重復上交所得稅?是次年的所得稅匯算清繳再做調減?本年能否不作納稅調增?
老師,請問當年的成本發(fā)票無法按時取得,年底做暫估入賬,次年5月31日匯算清繳結束前取得了部分發(fā)票,但款已全部付清,請問匯算清繳未拿到的發(fā)票還要調增嗎?
次年五月31前取得當年發(fā)票,是不是當年匯算清繳不用納稅調增
假如次年七月取得當年發(fā)票,當年匯算清繳沒有納稅調增,必須要更正申報嗎,直接把票塞當年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
我們是烘干廠合作社,收購農戶濕玉米,小麥回來后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
執(zhí)照作廢重補后,執(zhí)照編碼一樣嗎
你好老師,我企業(yè)填一個表格,上面有新增產值是什么意思?怎么填?
老師 這個發(fā)票怎么開是建筑服務嗎
為什么換臺電腦報個稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個問題問一下,車子個人賣給單位,個人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個人是開二手發(fā)票給單位,這個發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價要低,個人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護費 借:管理費用辦公費-263 借:應交稅費 -增值稅 -減免稅費 263 貸:應交稅費 -增值稅 -減免稅費263 貸:營業(yè)外收入 稅費優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費,前兩個月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因為客戶退稅問題而函調到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個要怎么回稅務局2.物流單價格也是老板娘微信支付的,物流單價格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費用),稅務局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設備,由于尾款沒有結清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預付賬款以后怎么處理?一直掛預付嗎
假如次年七月取得發(fā)票,當年匯算清繳沒有納稅調增,必須要更正申報嗎老師,直接把票塞當年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
7月取得了發(fā)票還是可以稅前扣除的
不更正匯算清繳納稅調增也行是不老師
是的,取得了發(fā)票就可以扣除。沒發(fā)票就納稅調增
五年內取得發(fā)票,是不是就不用更正匯算清繳調增呀
是的,取得了發(fā)票都可以的