借原材料 貸其他應付款老板
老師好,老板付釆購1400買原材料,借原材料,貸銀行存款,隨后采購又把這筆錢退給老板,這個分錄應該怎么做
#提問#公司掛靠我公司資質,打款到老板私戶老板再轉入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個材料其實直接給該掛靠公司了, 做領用借:生產成本,貸原材料 生產出產品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應付,貸:銀行存款,這個流程好復雜,錢轉去轉來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉公戶
老板買原材料,向別人借錢付的款,分錄借原材料,貸其他應付款可以嗎
請問老師,購買原材料,先預付一部錢,借:預付賬款 貸:銀行存款 原材料入庫是怎么做分錄
老板轉過來的錢購買原材料,借銀行存款,貸其他應付款-李老板。有些原材料是老板自己直接付的款,這個分錄怎么做
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個稅房東是不會承擔的,都有什么稅,稅費多少。您能否幫我把計算過程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費需要攤銷嗎
老師我想問一下,我把課程下載下來,如果我的這個會員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機械費,對方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個是啥意思???
每月15號前申報個稅是按計提數申報,我們是25號發(fā)工資,發(fā)工資時有時會有個別員工工資變動,比如老板給100或者200獎勵,或者計提工資時算錯/漏做會員卡提成等發(fā)工資時等情況,在發(fā)工資時就調整了,這樣和申報個稅時的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務風險?
出口退稅,我們供應不開發(fā)票,我們報關的話有銷售額成本可以按照不開票成本價結轉成本嗎?
老師晚上好,請問公司要注銷 有開社保的費登記信息,現在要注銷單位社保登記我能線上辦理嗎,我這里是湖南益陽
調整對銀行的報表,可不可以調高存貨?會不會有什么影響
老師找工作這個職位要求,的賬務處理是什么呢
我想把轉給出納的錢跟老板自己直接付的錢區(qū)分開
其他應付款二級科目設置李老板,三級科目增加自付 轉公戶付