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請問老師,購買原材料,先預(yù)付一部錢,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 原材料入庫是怎么做分錄

2025-07-31 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-31 10:11

借:原材料 增值稅-進項 貸:預(yù)付賬款 ? ? ?銀行存款

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快賬用戶6817 追問 2025-07-31 10:13

貨款還不確定總金額是多少,最后算賬的

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齊紅老師 解答 2025-07-31 10:15

暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ??原材料/ 成本費用(暫估差額) ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款

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快賬用戶6817 追問 2025-07-31 10:15

可以預(yù)付的時候,借:預(yù)付賬款-甲 貸銀行存款 原材料入庫的時候 ,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-甲 ,這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-31 10:16

改我前邊的應(yīng)付賬款為預(yù)付賬款科目就行

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快賬用戶6817 追問 2025-07-31 11:09

只要沒有收到發(fā)票就得暫估供應(yīng)商是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-31 11:13

是的,就是那個意思的

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快賬用戶6817 追問 2025-07-31 11:17

取得發(fā)票的時候,補原材料的差額但是沒收到入庫的票子,這種情況怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-07-31 11:24

什么是入庫的票子?入庫單?

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快賬用戶6817 追問 2025-07-31 11:49

我們是生產(chǎn)混凝土企業(yè),經(jīng)常買水泥的時候付款付的少,供的貨多,我做的分錄對嗎老師

我們是生產(chǎn)混凝土企業(yè),經(jīng)常買水泥的時候付款付的少,供的貨多,我做的分錄對嗎老師
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齊紅老師 解答 2025-07-31 11:52

是的,就是你那個做賬思路

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借:原材料 增值稅-進項 貸:預(yù)付賬款 ? ? ?銀行存款
2025-07-31
您好 給您一個分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項和暫估入庫分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
借原材料 進項 貸預(yù)付賬款。
2020-11-02
最后,可以使應(yīng)付賬款暫估。
2021-12-24
同學(xué)你好 對的 這樣做就可以
2021-09-29
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