您好,這個是按9%來一發(fā)票
老師 我們公司是一般納稅人 增值稅13個點 主要是生產(chǎn)涂料賣涂料 偶爾接一點工程給馬路畫斑馬線 然后就按工程服務(wù)開3個點的普票。然后現(xiàn)在這個工程跟公司注冊地在同一個城市。稅局說開外管證 下個月再申報納稅就行了 9月開了一百多萬的普票。10月應(yīng)該怎么報稅。 銷售貨物這邊利潤應(yīng)該是負數(shù)的7 89三個月。
老師,總公司是一般納稅人,我們分公司也是一般納稅人嗎,但是增值稅申報是每季度申報,一般納稅人不是每月申報嗎?而且我們分公司稅率是9個點,我不清楚我們到底是一般納稅人還是小規(guī)模
老師,我們賣了一輛公司不用的車,他們不要票,我們是一般納稅人簡易計征,就是增值稅3個點,我們申報未開票收入按幾個點交
老師您好。 我們公司是一般納稅人,購入9個點的生雞。然后馬上直播帶貨就轉(zhuǎn)手賣出去了。 這種我們公司是按13個點申報增值稅。還是9個點申報增值稅
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
謝謝老師。很高興又遇到是您。我想再問問。一般納稅人出去直播帶貨傭金按什么來申報增值稅
這個是按服務(wù)類的,是6%來確認的
那按服務(wù)來算的話。一般情況下 也很少有對應(yīng)的進項專票。這樣增值稅就交得高了 對嗎
是的,服務(wù)方面沒什么進項,增值稅只有6%,比貨物還是少些