該暫估不用再支付了吧
老師您好,我們公司2021年是小規(guī)模,去年暫估成本20萬(wàn),今年3月升為一般納稅人了,然后現(xiàn)在去年暫估的成本票開了專票回來(lái),我們可以抵扣增值稅嗎
老師好,我去年做的暫估,今年匯算清繳前沒有拿回成本票,然后也沒有做納稅調(diào)增 ?這個(gè)要怎么處理
老師,去年暫估的20萬(wàn)成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)如何處理,還是說(shuō)暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么,因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~?
老師,去年暫估的20萬(wàn)成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票,因?yàn)闀汗览锩嬗衅诔醯?0萬(wàn)余額,請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么? 郭老師回答
老師您好。我想問(wèn)點(diǎn)關(guān)于暫估的問(wèn)題,22年做了暫估23年票沒回,我匯算清繳納稅調(diào)增了,那賬上需不需要做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師,二手車很多都是私人手上收購(gòu),私人手上賣出, 支付寶等平臺(tái)流水較大,這種情況應(yīng)該怎么避免稅務(wù)問(wèn)題呢
老師好,小規(guī)模企業(yè)開專票交稅點(diǎn)是固定的還是不同項(xiàng)目不同稅點(diǎn)?
請(qǐng)問(wèn)工作室和個(gè)體戶有什么區(qū)別
老師,請(qǐng)問(wèn)一下每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,老板提供2人,就是后面提供過(guò)來(lái)發(fā)現(xiàn)公戶有發(fā)放這個(gè)人員的工資沒有申報(bào)個(gè)稅的怎么處理???直接入大廳新增人員,還是說(shuō)當(dāng)往來(lái)處理掉哦?借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 讓那人轉(zhuǎn)回來(lái),在微信轉(zhuǎn)給那個(gè)人
老師請(qǐng)問(wèn)電梯銷售和安裝,我開給購(gòu)買方發(fā)票電梯是13%,安裝土建是3%。我的進(jìn)項(xiàng)設(shè)備13%可以抵扣,那我的收到進(jìn)項(xiàng)安裝專用發(fā)票3%能抵扣嗎?
老師您好,我公司是制造業(yè)購(gòu)進(jìn)了一批原材料發(fā)票已開,但因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題對(duì)方讓我公司可以少付4000元,對(duì)方也沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票,目前這情況賬務(wù)怎么做賬處理
老師您好,目前有一個(gè)訂單,是從德國(guó)采購(gòu)的貨物到中國(guó)海關(guān)后再直接出口賣到其他國(guó)家,可不可以不清關(guān)入境直接辦理出口手續(xù)?稅務(wù)上進(jìn)、出如何做賬處理?
老師,面試中,如果提問(wèn)你為什么想轉(zhuǎn)出納或者審計(jì),我該怎么說(shuō),給個(gè)建議
老師好,買的比較好點(diǎn)的護(hù)膚品,放在公司衛(wèi)生間,給公司員工用的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)放哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
小微企業(yè)利潤(rùn)200w 列一下計(jì)算過(guò)程
不會(huì)支付了,已經(jīng)調(diào)增交稅
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤(rùn)
這樣處理的話,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)多出20萬(wàn)
是的,這是正常的,可導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表,手動(dòng)調(diào)整未分配利潤(rùn)期初數(shù)
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!