您好,這個是實際的業(yè)務,不是虛開的就可以
請教一個問題,比如老板的朋友以我們公司和甲方簽了一個300萬的合同,簡易征收項目3%,我們將290萬轉給他,他給我們開290的票,我們可以拿這個290萬的發(fā)票差額征稅嗎?只交10萬的增值稅嗎
老師,我這邊又有問題,要問您了,就是,比如說我這邊是做計件的,然后供應商給我們開票,他開呃在建,他在開空存款項或者是建筑工程的時候,他的發(fā)票開的時候,不應該就是要把那個工程項目寫上嘛,然后現(xiàn)在呢,他有一個工程項目景觀工程,他的合同是500萬,但是他結算下來只有300萬,相當于說合同價格跟那個結算價就相差了200萬,然后他在付款的時候吧,我們已經給他付到了300萬,這樣子的意思。
老師想問一下,前幾天老板讓我簽了個合同和授權開票委托書,當時不知道是什么就簽了。回家感覺不對勁就問了朋友,說是虛開發(fā)票,然后第二天和老板確認確實是要給他朋友幫忙開票,我讓他和他朋友說作廢那個合同和取消委托,他說和他朋友說過了,發(fā)票也還沒開出來。我發(fā)了個合同作廢和取消授權的說明給他,這樣可以嗎?會不會萬一他無視我的說明再去用我的信息開票,那我會不會有責任。
我們公司和個人老板簽了一個100萬的修建木房合同,其中個人老板材料費購買40萬,勞務費50萬,我們公司現(xiàn)在要求開發(fā)票沖賬,個人老板就叫他手下的工人開了些發(fā)票給我們,然后又叫他買材料的公司開了張40萬的發(fā)票給我們,關鍵是我們的款是打給個人老板,如果這樣的話寫一個代付協(xié)議可以嗎?這樣開發(fā)票合理嗎
老師好,老板讓開票,但是沒有合同,就口頭說開8萬票,這樣能開發(fā)票嗎
報關單里的全同協(xié)議編號寫錯了,和前面已經出過的一個相同會影響我出口退稅么
辦公室房租以前都是記到營業(yè)費用里的,總感覺怪怪的,這個月做賬我調了下,會導致第三季度營業(yè)費用在利潤表上負數(shù)了當然不影響利潤啥的哈管理費用營業(yè)費用一增一減的事申報三季度財務報表上季度數(shù)據營業(yè)費用會負數(shù)還有啥關系啊
抖音主播一年收入50萬,按照個人提現(xiàn)還是從公司提現(xiàn),哪個更劃算?
公司租用個體戶的房產土地,成立公司,給個體戶付房租的時候,還有代扣代繳個稅嗎
小規(guī)模的應交稅費一應交增值稅,需要每月轉到營業(yè)外收入嗎
幾年前公司有庫存入重復了,當時沒有核對實際庫存,公司就走無票收入消化的這部分虛增的庫存,但一直掛著應付賬款,今年核對應付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫存,多報收入,這個要怎么處理
購買土地使用權繳納的印花稅計入什么科目
老師您好,麻煩問一下2023年購入500萬元以下的固定資產一次性加計扣除了,然后會計賬上也直接一次性計提了折舊,這個還需要再做處理嗎
請第三方公司申請醫(yī)療器械注冊證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術服務費嗎,計入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
老板光發(fā)了一個蓋了公章的合同給我,我也不知道是不是真的
這么大金額,應該不可能是虛開
她是建筑業(yè),也有員工工資發(fā)放的銀行流水也發(fā)給我了申請發(fā)票額度的
那這個只要業(yè)務是真實的就沒事