借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
“已經(jīng)認證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進項轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進項發(fā)票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進項稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進項轉(zhuǎn)出補稅,怎么處理?
老師,1月份開的專票400萬。對方付款的時候做的是預(yù)付款。沒有抵扣這個專票。因為是工程款。他們是想要等最后工程結(jié)束在開票。我們的進項票也沒有開進來。所以我2月份可以全部沖紅嗎?沖紅之后這個稅款2月份已經(jīng)繳納了增值稅等。沖紅之后。這個稅款可以轉(zhuǎn)到抵扣稅款里面嗎?還是3月份申報2月份的時候。需要在專票那填寫負數(shù)嗎?沖過的話稅務(wù)局會問嗎?
我們公司接過來一般納稅人要注銷,現(xiàn)在有個問題 23年開進來的專票,去年已經(jīng)認證抵扣過了,今年被對方紅沖掉了,3月份紅沖的,當(dāng)月進項不夠,沒有及時抵扣補上,當(dāng)月形成1萬多的增值稅未交,4月開進來的幾張進項認證抵扣了,申報里面應(yīng)該怎么填
老師,以前月份已抵扣過的進項票有問題需要紅沖重新開具,進項已經(jīng)抵扣過了,增值稅也交過了,如果紅沖的話,在增值稅這方面會哪些問題需要改?在做賬方面怎么做呢?
老師,老板出差買了很多東西,國外的票,如何甄別類型的票什么能報銷,按即期匯率報,之后需要調(diào)整嗎,可以舉例子給我解答一下嗎,求分錄
老師,購買社保的人數(shù)是跟個稅申報匹配的嗎?
老師有沒有做內(nèi)賬表格的表格
老師,怎么審核合同啊
廠房辦了產(chǎn)證,但是一直沒有價值,因為是老板自建的,后面過了兩年做了評估入賬,這個房產(chǎn)稅應(yīng)該從什么時候交呢
新員工入職,首先是社保增員嗎?還是零申報個稅?不太明白這個
公司買辦公樓對外出租房產(chǎn)稅是12%需要減辦征收嗎?
那本?完工入庫A商品1300只,B商品1500只,月末在產(chǎn)品為1000只,這樣完整的分錄怎么寫呢?月末在產(chǎn)品為1000只寫錯了分錄
二手車需做折舊嗎?22000元購的,如需折舊按多少年折舊?殘值率多少?
公司用股東個人的房產(chǎn)辦公需要繳納房產(chǎn)稅么?
進項稅額轉(zhuǎn)出后,之前交的增值稅不就少了嗎?對之前報的增值稅有影響嗎?還是說,這個月做了進項稅額轉(zhuǎn)出后,下個月報稅的時候按銷項-進項+進項稅額轉(zhuǎn)出=應(yīng)交增值稅額,其他的不做操作了是嗎?
不影響以前月份的,只沖減做賬當(dāng)月的進項稅