是稅局要求更正以前年度增值稅 ?
老師好,發(fā)現(xiàn)房地產(chǎn)開發(fā)公司無票收入租金2019至2020年沒申報(bào)過增值稅,一年96000元,房產(chǎn)稅,印花稅有申報(bào)?請(qǐng)問一年96000元無票收入要補(bǔ)報(bào)嗎?怎么收增值稅?
民辦非盈利小學(xué),增值稅免稅,之前年度的學(xué)費(fèi)收款沒開發(fā)票,本年補(bǔ)開了,但是導(dǎo)致開票收入大于所得稅申報(bào)收入,電子稅務(wù)局提醒異常,現(xiàn)在想通過更正以前年度增值稅報(bào)表,填寫未開票收入,今年補(bǔ)開票的,負(fù)數(shù)沖更正后的未開票收入,這樣行不?完了之后,風(fēng)險(xiǎn)提示,就確認(rèn)無誤,行不?
建筑行業(yè)以前年度確認(rèn)收入沒有開票,申報(bào)增值稅時(shí)填寫在未開票收入欄,現(xiàn)在才開票,請(qǐng)問要怎么做賬?
以前年度收到的預(yù)算租金收入,19年至22年合計(jì)有70萬,沒有確認(rèn)收入申報(bào)增值稅。請(qǐng)問賬上現(xiàn)在確認(rèn)收入到以前年度損益未分配利潤(rùn)科目里面后,增值稅申報(bào)表是直接確認(rèn)在本月申報(bào),還是要確認(rèn)到以前年度的每個(gè)月分別確認(rèn)收入更正申報(bào)增值稅申報(bào)表。又或者不用更正以前年度的增值稅申報(bào)表?
以前年度有無票收入, 沒有開通增值稅,現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)增值稅,怎么辦
老師,報(bào)個(gè)稅顯示上一屬期未按6萬扣除什么意思
老師好,印花稅買賣合同,在沒有合同的情況下,根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)?
老師,公司買超市購物卡給客戶,記在招待費(fèi)下,但是發(fā)票只有銷售方開出的,預(yù)付卡銷售發(fā)票,這樣可以嗎?
公司上個(gè)月購入的電腦暫估入賬,這個(gè)月退還賣家怎么做賬
老師叉車怎么放到公司名下
變更地址交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)記錄什么科目
個(gè)稅5000的扣稅標(biāo)準(zhǔn)是減了社保以后的嗎?比如5000的工資扣了社保之后是4531.那我們的標(biāo)準(zhǔn)就是4531
老師好!本來2025年第二季度是虧損的,這個(gè)月把6月份個(gè)稅更正申報(bào)了,那所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要更正申報(bào)?
老師,代賬給我家做的賬預(yù)付款有十幾萬,實(shí)際上根本沒有那么多,我怎么調(diào)回來?
老師麻煩問一下,老板今天給我?guī)讖堖@樣的發(fā)票,讓我給他報(bào)銷,這樣的發(fā)票我直接入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里嗎,謝謝老師
暫時(shí)沒有要求,要求更正24年度,這個(gè)情況是22年度,考慮要不要一起操作了
可以 可以一起操作的
那之前增值稅都沒有啟用,怎么申報(bào)呢?
之前增值稅都沒有啟用,可以并入24年度,或先不管了。
好的,那先不管了
好的,祝你工作順利!