你好,對(duì)的是的,是這么做的,最好是你們不要收錢(qián),對(duì)方自己收錢(qián),他收10萬(wàn),然后再支付給你們5萬(wàn)。
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣(mài)網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷(xiāo)售總額給我們返傭金,我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶(hù)打款給我們,我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐,然后開(kāi)票給客戶(hù),我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶(hù)可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶(hù),我們代收款,但在售賣(mài)套餐中我們加了價(jià),我們給客戶(hù)開(kāi)票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣(mài)了4200元,就沒(méi)告訴客戶(hù)可以其后臺(tái)開(kāi)票,我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶(hù),但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶(hù)???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶(hù)開(kāi)4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣(mài)網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷(xiāo)售總額給我們返傭金,我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶(hù)打款給我們,我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐,然后開(kāi)票給客戶(hù),我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶(hù)可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶(hù),我們代收款,但在售賣(mài)套餐中我們加了價(jià),我們給客戶(hù)開(kāi)票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣(mài)了4200元,就沒(méi)告訴客戶(hù)可以其后臺(tái)開(kāi)票,我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶(hù),但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶(hù)???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶(hù)開(kāi)4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開(kāi)發(fā)票給我們
老師,請(qǐng)問(wèn)我司是貿(mào)易公司, 我們銷(xiāo)售100萬(wàn)的貨給客戶(hù)。 客戶(hù)回了95萬(wàn)的款,同時(shí)開(kāi)了一張5萬(wàn)的倉(cāng)儲(chǔ)物流的發(fā)票。 我根據(jù)這個(gè)發(fā)票,我給我的上游企業(yè),開(kāi)了一張5萬(wàn)塊的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。 也就是說(shuō)把這5萬(wàn)塊錢(qián)的倉(cāng)儲(chǔ)物流的費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁到了給了上家。 這個(gè)方作操作行不行。 還有沒(méi)有其他的方式和建議。
老師,我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說(shuō)啊 1、我們是快遞公司 大客戶(hù)來(lái)寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購(gòu)買(mǎi)面單的錢(qián) 也就是預(yù)收款,收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶(hù)從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí),可能我們會(huì)多扣客戶(hù)的預(yù)付款,也就是說(shuō)原本客戶(hù)預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶(hù)預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營(yíng)收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻?hù)寄件售后的一些問(wèn)題,導(dǎo)致我們要退客戶(hù)一部分售后款,比如要退客戶(hù)10塊(還是以上面例子),但客戶(hù)要求把我們要補(bǔ)給客戶(hù)的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶(hù)預(yù)付款)。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說(shuō)啊 1、我們是快遞公司 大客戶(hù)來(lái)寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購(gòu)買(mǎi)面單的錢(qián) 也就是預(yù)收款,收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶(hù)從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí),可能我們會(huì)多扣客戶(hù)的預(yù)付款,也就是說(shuō)原本客戶(hù)預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶(hù)預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營(yíng)收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻?hù)寄件售后的一些問(wèn)題,導(dǎo)致我們要退客戶(hù)一部分售后款,比如要退客戶(hù)10塊(還是以上面例子),但客戶(hù)要求把我們要補(bǔ)給客戶(hù)的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶(hù)預(yù)付款)。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師好!個(gè)體戶(hù)是查賬征收,年利潤(rùn)在300萬(wàn)這樣,是按照什么稅率征收個(gè)人所得稅的,累進(jìn)稅率是哪些
老師,請(qǐng)問(wèn)私立民非學(xué)校的出租房收入開(kāi)票是幾個(gè)點(diǎn)呢?要實(shí)際交稅嗎?
老師好!有沒(méi)有家庭補(bǔ)助協(xié)議的范本,謝謝老師。
老師,被審計(jì)單位職工供暖費(fèi)未申報(bào)個(gè)稅,怎么才知道他們整改了申報(bào)了個(gè)稅?需提供什么資料?
老師我家一月份開(kāi)了一張發(fā)票526000交了增值稅了,現(xiàn)在作廢了,對(duì)方?jīng)]用,我怎么做分錄老師,不打算退增值稅
你好,老師!現(xiàn)在出口申報(bào)由免抵退變成免稅的,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額是免抵退稅申報(bào)匯總表中的15項(xiàng)金額嗎?
老師,旅行設(shè)開(kāi)具的航空運(yùn)輸發(fā)票,電子稅務(wù)局發(fā)票系統(tǒng)里面沒(méi)有 可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,以前月份已抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)票有問(wèn)題需要紅沖重新開(kāi)具,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣過(guò)了,增值稅也交過(guò)了,如果紅沖的話(huà),在增值稅這方面會(huì)哪些問(wèn)題需要改?在做賬方面怎么做呢?
老師請(qǐng)問(wèn)建筑公司進(jìn)材料應(yīng)該記做什么科目?
新開(kāi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照一般納稅人能申請(qǐng)出口退稅嗎
他支付給我們五萬(wàn)元,是不是就是我們的收入
是的 這個(gè)是你的收入的
如果我們收取十萬(wàn)元,簽訂代收協(xié)議,是不是就要按照十萬(wàn)元確認(rèn)收入
是 因?yàn)榇沾妒菦](méi)有利潤(rùn)的,你這個(gè)確有利潤(rùn),容易被認(rèn)為10萬(wàn)全部都是你的收入。
那他們付給我們的五萬(wàn)元,應(yīng)該備注咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),還是啥合適
那你們簽訂的合同,還有你給他開(kāi)的發(fā)票,根據(jù)這些內(nèi)容來(lái)簽訂合同。
那我們這屬于雙向,他們也要給我們開(kāi)票。比如客戶(hù)從合作款里面扣除了10萬(wàn)元,他們給我們返回來(lái)五萬(wàn)元。那就是他們給我們開(kāi)具十萬(wàn)元發(fā)票,我們給他們開(kāi)具信息費(fèi)5萬(wàn)元,這樣合理嗎
不能這么做 你給客戶(hù)開(kāi)100,000的發(fā)票,然后你再支付給對(duì)方50,000對(duì)方給你開(kāi) 然后你的成本發(fā)票讓他的下家給你開(kāi)
老師,比如這筆訂單,我們收取客戶(hù)十萬(wàn)元,實(shí)際我們收入是8萬(wàn)元,他們要從合作款里面扣除2萬(wàn)元。我申報(bào)收入可以10-2嗎
可以 可以的 但是有風(fēng)險(xiǎn)