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老師,單位購入貨物時應(yīng)付帳款是50000元,實際支付時支付了48000元,剩余的2000元供應(yīng)商說是給的提成,這個2000該怎么記帳呢。

2025-09-08 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-08 09:25

你好,這個對企業(yè)是計入營業(yè)外收入。

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快賬用戶5917 追問 2025-09-08 09:29

老師,單位職工在30人以下的企業(yè)可以不繳納工會經(jīng)費嗎。

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齊紅老師 解答 2025-09-08 09:30

你好,這個每個省不同,一般3年內(nèi),30人以內(nèi)可以

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快賬用戶5917 追問 2025-09-08 09:34

老師,電子稅務(wù)局己經(jīng)做了稅費種核定的需要交稅,沒有做稅費種核定的是不是就不用交稅。

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齊紅老師 解答 2025-09-08 09:34

你好,這個實際有發(fā)生,但是沒有核定,也是要交的。

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快賬用戶5917 追問 2025-09-08 09:43

麻煩老師我再問一下,小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以使用待處理財產(chǎn)損溢這個科目嗎。

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齊紅老師 解答 2025-09-08 09:43

你好,可以的呀??梢允褂谩?

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快賬用戶5917 追問 2025-09-08 09:52

老師,處購產(chǎn)品贈送給關(guān)系客戶按要求是要視同銷售的,可不可以按個人銷費不抵扣進(jìn)項稅額,在實際發(fā)生時借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費,貸:銀行存款? ?,老師可不可以這樣做帳。

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齊紅老師 解答 2025-09-08 09:53

你好,操作是可以的了。

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你好,開的專票嗎?需要對方開紅字發(fā)票 你們把發(fā)票認(rèn)證了,你來開紅字,信息表對方給你開紅字發(fā)票。
2021-08-13
借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)1000 借助于業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
2024-01-18
您好, 收入 是按照100元確認(rèn)的
2023-07-17
你好,同學(xué) 借銀行存款8000 貸應(yīng)付賬款6000 營業(yè)外收入2000
2024-01-15
你好,借應(yīng)付賬款1984.5。貸,銀行存款1979。營業(yè)外收入5.5
2023-06-08
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