你好,這個員工社保啥的還是在你們公司的吧
老師,打擾您了!還想請假您一個問題:如果我單位替別的單位墊付了一筆款,別的單位在以后年度會還給我,那么財務(wù)會計借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款。預(yù)算會計做賬嗎?如果做怎么做?如果不做那么年底貨幣資金不等于資金結(jié)存可以嗎?
請問老師,單位補充醫(yī)療保險計提后,統(tǒng)一交給集團管理,如果有員工報銷醫(yī)療費用年底統(tǒng)計完畢后,次年集團把錢打給我方單位,再給職工。計提的時候借 管理費用 貸 應(yīng)付職工福利 上交集團 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 。請問老師收到集團給員工報銷的怎么做賬
老師,我們是一家建筑施工企業(yè)。有一個員工,每個月工資發(fā)放是5000元。后來這個員工被借調(diào)到了其他單位去幫忙干活,工資還是在我們這邊發(fā)放的?,F(xiàn)在我們要跟那邊的單位按每個月6000元把這個員工的工資結(jié)算過來,對方單位要求我們開發(fā)票給他,發(fā)票內(nèi)容開現(xiàn)代服務(wù)-借用人員工資,稅率6%。請問,這樣子的發(fā)票我們有權(quán)限開嗎?發(fā)票開出后,做賬怎么做呢?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
單位有員工已經(jīng)離職了,在3月直接工資一次性結(jié)算給他了2萬,按照備用金的方式走的賬,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,財務(wù)這邊想后面4、5、6,月按計提工資把這個沖掉,工資按6000計提,實際發(fā)放時不發(fā),沖這個其他應(yīng)收款,計提工資我會啊,是借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,但他說的沖是怎么個沖法?
老師,請問我單位借調(diào)員工到別單位,后續(xù)工資由別單位年底一次性結(jié)算,那請問我這幾個月發(fā)該員工工資做賬能先做應(yīng)付職工薪酬然后年底結(jié)算的時候沖掉還是做其他應(yīng)收款呢
老師對方公司買我的貨不要票,我們加幾個稅點才不會虧呢
請問老師 企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額 是看資產(chǎn)負債表期初數(shù)還是期末數(shù)?
我們公司欠別的公司錢,客戶在我們公司購買的機器,購機款微信掃碼支付給我們欠款的那家公司可以嗎?應(yīng)該怎么記賬?需要什么憑證?
老師您好,7月28號注冊的公司,現(xiàn)在在跟老板核對8月工資,然后老板問了一句,可以把入職調(diào)到7月,7月公司是總包代發(fā)的,您覺得要調(diào)到7月入職嘛
老師 你好 請問房地產(chǎn)協(xié)會屬于什么性質(zhì)的企業(yè) 它的稅率與優(yōu)惠政策是怎樣的
您好老師我之前你們這里報考了新銳精英基礎(chǔ)班4896現(xiàn)在聯(lián)系不上老師怎么辦
需要找陳老師我是新銳精英基礎(chǔ)班4896學(xué)生
老師好:這邊是小規(guī)模納稅人藥店,8月銷售,成本報表里線上銷售之前一直是人工下賬,8月份除了手動下賬,還將之前線上的銷售全部自動又下載了一遍,下賬了(現(xiàn)在這個賬務(wù)處理怎么做,分錄怎么寫)
老師,請問母公司和子公司一定是集團公司嗎?
請問現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬支票,是電子轉(zhuǎn)賬支票嗎?
目前是的
你好,那就是先計入應(yīng)付職工薪酬了。
那個稅還是我們這里先給她報嗎
你好,是的,你們給他申報了。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。