這張專票是按差額后余額開的,系統(tǒng)讀取的銷售額99473.35、稅額526.65是對的。申報時,專票銷售額填“開具增值稅專用發(fā)票”列銷售額欄,稅額填對應稅額欄,扣除額填附列資料(三)的相關欄次。
請問下,1.今天發(fā)現上個月增值稅申報,開了一張普票,300多,但我都填到未開票銷售額里進行申報納稅了,這個影響大嗎?2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據銷售額里面了,影響大嗎?需要去稅務局更改嗎?
我這邊之前開了一張普票是稅率1,后來發(fā)現有錯誤就紅沖重開(重開日期是5.27),但是6月稅務局通知我這張票開錯了應該要開免稅,那這個月的季報關于稅率1和免稅之間的差額我應該要注意什么呢?假如說本來我這個季度只開了70000,但是開免稅之后實際銷售金額是70005.99,實際銷售稅額是-5.99,那我在申報的時候是怎么去申報呢?
小規(guī)模勞務公司 有勞務派遣的業(yè)務 開差額專票的 也有其他業(yè)務 開1個點的普票業(yè)務 這個季度開了普票不含稅293785.15 差額專票56099.02 (扣除額49496 ) 但是這個季度又沖紅了一張上季度的差額專票 不含稅價706013.69 (扣除額681450)導致我現在增值稅報表銷售額是負數 老師你能幫我看下嗎
老師您好,偶然發(fā)現往年的增值稅申報表里的銷項稅額跟實際開票相加每個月的稅額差了幾分錢,一年累計就差了一毛多的差額,沒關系吧?打個比方,我們開了十張票,稅控盤里是按照每張票的票面稅額相加的,申報表自動計算的是按照累計銷售額直接乘稅率的,就有這個稅差了,當時申報繳稅也沒有報錯,這個應該沒事吧?
老師好,請問一般納稅應該開13的售票,1月份有張發(fā)票里面的有一行稅點開錯了誤開了3%的稅點,導致我現在申報一月份的增值稅填寫報表時取數不正確,取數稅額按照開票金額取的70206.98,總銷售額540225.9元,稅應該是70229.37。這怎么辦,剛剛把1月份這張開錯的發(fā)票紅沖了。我這個月申報增值稅應該那么申報?按照哪個數申報交增值稅啊?申報數跟系統(tǒng)自動取數不一樣會不會預警
現在出差的高鐵票還好計算抵扣嗎?
老師c為啥對。感謝感謝
老師,去年工商年報現在補申報,什么時候公司異常能移除
建筑勞務公司是一般納稅人,開建筑勞務發(fā)票是9%,那合同是只能做勞務還是可以包工包料的?這個是根據什么決定的
老師就是我們公司是谷物加工的,,報表上怎么會有研究費用
?老師,我們買材料實際花了1475,對方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢
老師 我們和景區(qū)合作,然后有部分款項是景區(qū)要先打給我們 我們再打給導游,我們和導游之間是代收代付的導游服務費,我們要替導游申報個稅。如果導游的服務費超過500,就要交個稅。如果低于500,就不交個稅。有個導游他的導游服務費是540,我怎么操作可以不讓他交個稅@董孝彬老師
老師,您好,a公司購買b公司股權,a公司付股權轉讓款給原股東,打到了原股東指定的公司d賬上,a公司怎么記賬,b公司呢。(注冊資本1200萬,轉讓后,a占股90%,原股東占比10%,轉讓后章程約定,原股東120萬已實繳,a只實繳3萬。)
7月開的那個發(fā)票 目前只是進行了退稅勾選確認,但是實際上并沒有退稅 現在要紅沖那張發(fā)票 需要做回退 這個具體步驟是什么樣的
個體戶的錢轉老板卡怎么備注比較好
那是要按開發(fā)票的那個票面額填申報表嗎
對的,就是這樣填寫的
可是這樣填寫我的稅額那里就對不上了,
有一個表是差額納稅填寫的,你填寫了嗎
我們就是又有全額開票 又有差額開票。然后現在填申報的時候就是那個銷售額和我要交的稅額對不上
填寫的就是我上面提問發(fā)的那個表啊
你附表三填寫了嗎
填了抵扣的那個數
我現在沒在電腦前看不到具體的表
填寫了附表三要填寫扣除的金額
就是填了成本那個扣除額
填寫了最后應該是對的哦,稅額不對嗎
不對啊,現在就是差額開票和全額開票的數據是混在一起的,就不知怎么去填列正確
你上面那個九萬多包含差額開票的嗎?這個不該包含在里面哦
可是系統(tǒng)導出的數據就是這樣,你看下我第一次上傳的那個發(fā)票,申報系統(tǒng)就是按票面額讀取的
同學你好 出來的數據不對你就手動改成對的 你開的是百分之五的差額,那九萬多就不該含差額納稅的了
手動改,要是系統(tǒng)匹配不到,后面稅局不就會找我們嗎
系統(tǒng)出來的不對就要手動改
你改成對的他為什么找?不會找