貸方掛其他應(yīng)付款科目
老師,以前外賬沒(méi)有做銀行明細(xì),公司有像銀行貸款,收到款的時(shí)候也沒(méi)有做(借銀行存款,貸長(zhǎng)期借款)的分錄,我現(xiàn)在做內(nèi)賬每個(gè)月要做銀行流水明細(xì),那每個(gè)月的還貸款我是這樣做的分錄(借長(zhǎng)期貸款,貸銀行存款)應(yīng)該怎么補(bǔ)這個(gè)長(zhǎng)期借款的分錄,不做之前收到貸款的分錄的話,現(xiàn)在銀行余額就對(duì)不上,該怎樣調(diào)整了
老師,公司成立不到一年,之前都沒(méi)有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒(méi)辦法理出一個(gè)期初,所以中途(6月)建賬的時(shí)候,沒(méi)有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初,借方寫(xiě)的銀行存款貸方寫(xiě)的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣可以嗎,至于未清的往來(lái),只有在之后對(duì)賬過(guò)程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來(lái)了入了公戶(hù),那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
你好老師,我們公司有個(gè)一般賬戶(hù)24年一月開(kāi)的戶(hù),之前的會(huì)計(jì)只做了一筆收往來(lái)款,沒(méi)有做付貸款利息這筆賬,怎么辦,跟銀行貸款的利息怎么做賬?以前沒(méi)做的要補(bǔ)做起不?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司期初沒(méi)有銀行存款,我現(xiàn)在要先做8月份的賬報(bào)稅,這個(gè)月來(lái)不及補(bǔ)之前的,可以先在期初補(bǔ)一筆銀行存款,貸方補(bǔ)一筆未分配利潤(rùn)嗎?(之前代理記賬公司都沒(méi)有做銀行流水的賬)
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時(shí)間,用的手機(jī),問(wèn)了客服老師沒(méi)人回復(fù)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領(lǐng)出和7月原材料進(jìn)銷(xiāo)存領(lǐng)出出庫(kù)這欄是不銜接的。這樣子的話。
請(qǐng)問(wèn)法人實(shí)繳70萬(wàn),收入100萬(wàn),再返給法人70萬(wàn),要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是銷(xiāo)售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司,一般開(kāi)發(fā)票是按照合同開(kāi),還是按照結(jié)算單開(kāi)的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢(qián)的。
年底要把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買(mǎi)賣(mài)合同為什么不行,只有政策性房屋買(mǎi)賣(mài)合同才屬于專(zhuān)屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對(duì)應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
掛其他應(yīng)付款-法人的往來(lái)嗎?
是的,就是那樣做就行
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。