你好對(duì)的 是這么做的
建材行業(yè):購(gòu)入時(shí),票已收到,分錄:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款113 銷(xiāo)售時(shí),已開(kāi)發(fā)票:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 請(qǐng)問(wèn)老師這樣做分錄是正確的嗎?
老師們,小規(guī)模6月份銷(xiāo)售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷(xiāo)售的銷(xiāo)售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元,11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫(kù)存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借:借:庫(kù)存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師好!小微企業(yè),公司購(gòu)入材料一批,未付款,供應(yīng)商只給了發(fā)貨單,未開(kāi)發(fā)票給我們,分錄:入庫(kù),借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估,出庫(kù),對(duì)方收貨驗(yàn)收,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,對(duì)嗎?
老師我們是一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)時(shí)的分錄是: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額外) 貸:應(yīng)付賬款 二、銷(xiāo)售時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 同時(shí)做分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 如果做內(nèi)賬的話有沒(méi)有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的分錄。不寫(xiě)增值稅
老師,我司在22年開(kāi)票100萬(wàn),借:預(yù)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅10 暫估成本70萬(wàn) 借:庫(kù)存商品70 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款70 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70 貸:庫(kù)存商品70 23年2月實(shí)際已發(fā)生成本75萬(wàn) ,我們應(yīng)該怎么做賬呢
老師,你好我是一個(gè)個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)范圍有家具和門(mén)窗銷(xiāo)售,現(xiàn)在每月有定額,現(xiàn)在有一個(gè)客戶開(kāi)發(fā)票要備注工程地點(diǎn)和工程名稱(chēng),對(duì)我有影響嗎。
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅生計(jì)費(fèi)不是5000嗎?題中是6000,是假設(shè)?還是根據(jù)特殊情況有浮動(dòng)?
老師好!打擾了! 我公司下午剛接到稅務(wù)局電話,說(shuō)讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我們一直按照小微企業(yè)繳納所得稅,所以2024年度匯算清繳也是按照小微企業(yè)做的匯算清繳。 去年年初時(shí)稅務(wù)局高新技術(shù)企業(yè)和小微企業(yè)二選一,因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)力度大,就選擇了小微企業(yè),稅務(wù)局現(xiàn)在說(shuō)讓我們按25%補(bǔ)繳,總資產(chǎn)超過(guò)五千萬(wàn)了,那我們應(yīng)該如何補(bǔ)救才能少交稅???請(qǐng)老師指教?多謝!
公司按每人每月1000元社保補(bǔ)貼費(fèi)發(fā)放到個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)社保補(bǔ)貼費(fèi)能企業(yè)所得稅前扣除嗎?需要合并到工資里面申報(bào)個(gè)稅嗎
還有一個(gè)邏輯沒(méi)有搞清楚,就是我進(jìn)的原材料是我的貨物,然后我再加上工人的工資做到生產(chǎn)成本,然后再接到庫(kù)存,現(xiàn)在庫(kù)存掛了有1,00萬(wàn)但是這部分不是我的成本嗎?為什么這1,00萬(wàn)也要稅務(wù)要繳稅? 如果我不結(jié)到庫(kù)存的話,直接做到成本里面就不用找13個(gè)點(diǎn)的那個(gè)
清理不再使用的庫(kù)存計(jì)入什么科目?
車(chē)間隔開(kāi)一半給老板的朋友在使用,對(duì)公司有影響嗎?
清包工勞務(wù)公司,開(kāi)票1000萬(wàn),員工200人,得交哪些稅
: 請(qǐng)教老師,少數(shù)股東向子公司增資,導(dǎo)致母公司持股比例,母公司個(gè)別報(bào)表和合并報(bào)表具體分錄應(yīng)該怎么做? 中級(jí)會(huì)考這個(gè)嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)括號(hào)2里面的預(yù)計(jì)凈殘值,在計(jì)算最后一年的現(xiàn)金流入的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]所得稅的影響
還需要寫(xiě)入庫(kù)單和出庫(kù)單嗎,就賣(mài)這一次
對(duì)的 第一個(gè)入庫(kù) 第三個(gè)是出庫(kù)